您好,借:营业外收入,贷:专项应付款
老师,你好…我们公司今年3月份反结到2019年年底调的收入,计提了收入,借:应收账款500万,贷:主营业务收入4716981.14元,贷:应交税费-待转销项税额283018.87元,未给对放开票。七月份收到款项200万,做账,借:银存200万,贷:应收账款200万,暂未开票。现在申报7月份的增值税,这笔收入怎么体现,税额怎么体现?
老师 我公司今年10月份收到统计局2万元 我是借;银行存款 贷:营业外收入 现在收到消息 需要转款专用 那我现在怎么改会计分录 今年的
老师,去年收到的集团内部借款利息,财务直接做冲减财务费用了。但是今年税务局说要调整在其他业务收入里面去。去年是,借银行存款10万。借财务费用利息收入-10万。我今年已经调整,然后补交这个利息收入的增值税了。我现在要怎么做分录
老师您好,有家公司在2024年时,做了分录借:银行存款10万,贷:营业外收入 10万。然后,在后面又去补计提:借:其他应收款-A公司,贷:营业外收入 这样看等于多做了一笔营业外收入,那今年要怎么调整,还是返回2024年去冲掉这笔计提呢
你好,老师。去年年底有一个员工提前预支了工资,我做分录时,是借:应付工资 其他应收款, 贷:银行存款,今年二月份我请假没有在,之前的会计在2月份发放工资时直接做成借:应付工资,贷:银行存款款,我现在要修改,要怎样修改,我也有点迷糊了。
老师,个体工商户可以申报员工的工资吗
老师,员工购买了灵活就业社保,公司给他添加参保登记,当月是灵活就业扣社保还是公司这边扣社保费用
老师,第一季度从业人数,季初人数是本年度1月份的?还是上年12月份的呢?
请问工程公司收到货物运输,公路运输票9个点可以抵扣吗?可以用于成本吗?
老师,往年漏记了对方转的银行汇款单收入11万。现在应该如何做会计分录让账平衡。
老师,如果老板从公司借款,需要怎么缴纳所得税和增值税呢
四月工资计算是计提了265.98的个税,扣了员工265.98,但7月缴纳时系统只出来九元 交了9元,现在算6月工资,这个税差怎么弄
老师,能教一下出口退税返纳税款的操作步骤吗?
老师,我们公司跟对方开了业务发票,但是没签业务合同,要不要交印花税呢
金蝶kis软件专业版,怎么查上半年,哪家公司的营业收入