您好 借:其他应收款 10000 贷:银行存款 10000
员工的自己用的物品开了增值税专用发票,不能入帐,那进项增值税应该怎样处理?电子税务局里进项税额需要怎样处理?
现在老板要求做季度报,但之前的账是乱的,我也刚接手,怎么处理
请问老师:个体工商户账户里的钱转给经营者,经营者以现金形式付了材料费,如何做账?
老师,滞纳金应该挂什么科目
拾得遗失物不是也是善意取得么 如果不是那是什么意思呢
老师您好!请问制造费用下面可以设商业保险的二级科目吗?
老师,社保调整补了以前几个月社保,费用不多,记在哪个科目好点,会计分录?
请问我们是建材租赁公司销项,印花税应税项目填什么
老师,假如合同编号有200个,我要把合同编号统计在另外一张表上,但是另一张表合同编号直到96号,我如何增加到200号! 同学您好,很高兴为您解答,请稍等 您好,找到当前最后一个编号(比如96号在A96单元格)。 在下一格(A97)输入 =A96+1(自动加1)。 拖动填充柄(单元格右下角小方块)向下拉到A200。 复制A97:A200 - 右键 粘贴为值 (去掉公式,只留数字)。 这样就完成,编号从97自动补到200。 老师,不是很明白 您好,A96和A97这些都是单元格嘛,哪个看不明白呀 意思我合同明细表里合同编号是109号,要把合同编号统计到扣除成本表里,扣除成本表里只能到96号,我要怎么增加到200号
从小规模处取得1%或3%的专票的农产品,不管小规模这个农产品是从哪采购的我们公司都可以按9%计算抵扣吗
借:固定资产 300000 借:应交税费-应交增值税-进项税额39000 贷:应付账款 339000
借:银行存款 500 000 贷:长期借款 500 000
借:应收票据 1130 000 贷:主营业务收入1000000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 13000 借:主营业务成本600000 贷:库存商品 600000
借:管理费用 9000 借:库存现金 1000 贷:其他应收款 10000
借:应付账款 339000 贷:银行存款 339000
借:管理费用 5000 贷:银行存款 5000
借:信用减值损失 2000 贷:坏账准备 2000
好的谢谢老师
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!