咨询
Q

2某商是增值税一般税人,2010年2月增值税留低被新3000 元,3月发生下列业务: [1)购入壁纸一批,取得增值税专用发票,增值税额34000元,这批墅纸 50%用于装饰职工食堂,50%用于零售.取得含税收人150000元 (2)购入书包 10000个,取得的增值税专用发票上注明增值税税额 17000元.将其中 500个赠送某共建小学,其余以每个 20元的零雪价格全部零售. [3为B食品厂(增值税一般纳税人)代销橄榄油,取得零售收人79100 元。和B食品厂结账,支付 B食品厂 45200元(含税),取得增值税专用发票。另向 B食品厂收取结账额5%的返还收人。 (4)将企业使用过的包装物卖给废品回收公司,取得含税收入6000元其他相关资料:上述相关增值税专用发票均经过认证并允许抵扣。要求:根据上述资料计算该企业当期应纳的增值税。

2021-12-10 09:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-10 09:54

(1)该企业零售壁纸应纳的增值税。 150000/1.13*13%=17256.64 2)该企业销售书包所涉及的应纳增值税。11700*50%%2B20*5000/1.13*13%=17354.42 (3)该企业收取的电梯广告费应纳的增值税。40000/1.05*5%=1904.76 (4)计算该企业当期应纳增值税税额 17256.64%2B17354.42%2B1904.76-26000*50%-11700

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×