同学你好 你们按照发票来做 总公司要给你开发票的
你好老师,我们是分公司,客户张三在我们这里买台车开票是34万,但车辆购置税、保险、配件都是以客户的名义去开票,跟我们公司无关,钱是我们总公司垫付直接打给供应商,平安金融他们那边放款直接把总公司垫付的钱一起打到我们公户上,那这样我们就多了7万的钱,老板说41万就这样收入,配件钱不还给总公司,那这样我们内外账要怎样做才会平?
请在融资租赁业务比较精通的老师选择答题。 我们公司是销售机械设备的,客户以我们公司名义去做融资我们公司的分录 1.支付给融资公司的分录 借:长期应付款 贷:银行存款 2.收到融资公司不做分录,截止有开销项票的时间,在结转成本分录入下 借:主营业务成本 应交税费-进项税额 贷:长期应付款 收到客户租赁费 借:银行存款 贷:应收账款 开票给客户时 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-销项税额 我目前的疑问1.理不清公司账务处理 2.我们公司最后以100元购回机械设备分录怎么处理
老师,请问一下这种情况如何处理 小雨点贷款 付款到豪爵 ,豪爵收到款了直接给我们开收据 我们又开票给小雨点 就是相当于三方的关系,但是我们供应商是豪爵 我这个相当于分公司。 远新开票分录 借应收账款 小雨点 贷主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额 收到远新收据 借应付账款 豪爵 贷 应收账款 小雨点
老师,请问一下这种情况如何处理 小雨点贷款 付款到豪爵 ,豪爵收到款了直接给我们开收据 我们又开票给小雨点 就是相当于三方的关系,但是我们供应商是豪爵 我这个相当于分公司。 远新开票分录 借应收账款 小雨点 贷主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额 收到远新收据 借应付账款 豪爵 贷 应收账款 小雨点 意思就是 我们分公司销售摩托车给客户 我们的车是总公司那拿车的,我们给他贷款跟分公司买车 所以分公司需要开票给客户 ,但是客户贷款的钱直接到到总公司那边,然后总公司收到了给我们开收据 这个分录要怎么做吖
老师,我们公司新增一个业务(正常是我们卖给客户,客户卖给终端客户),比如说我找供应商买流量,然后放我们公司的App平台去卖给终端客户,终端客户在app付款以后,怎么实现直接开票那种,去税务师申请电子发票吗?那是不是供应商给我们给什么,我们就给客户开什么。但是收到的钱,我们还要返部分给客户(因为是客户卖给终端客户的)那到时客户给我们开票?(但是这样的话,客户也没进项的,怎么开票?)
是内含增长率有点推倒不太明白
在发票勾选里,如果能找到撤销发票的记录?
请问老师,我们做绿化工程,断断续续的临时工工资怎么入账
如果固定资产做了一次加计扣除的话,接下来还用做计提折旧这一笔吗
为什么总是弄错,思维哪里出了问题
请问老师:报企业所得税是看利润表利润总额数据还是看科目余额上本年利润的数据?
老师,税局打电话要求我司把23年出口收入做到了24年1月,要更正报表,怎么更正?
老师动态回收期这样做对吗,做出来跟答案不一样,答案是2.24年
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个领用单好多喔,一个一个分开写吗,哈哈,唉,好复杂
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?借:费用,贷:进项税额转出,但是用增值税留抵抵扣了这个更正申报产生的税款,要怎么做账
总公司开发票的是 我们拿车的啊,假如拿了24160 的车含税,借库存商品 进项 贷应付账款 24160 那我们买车付款给南宁 借应付账款 贷银行存款 我们开票给客户 借应收 贷主营 销项 但是我们的应收款实际上是客户贷款 钱不到我们手里,但是那边给我们开了收据,跟总公司拿车都给钱 对方也开票的
同学你好 那你按照这个开票的流程来做就行
老师,我们可不可以这样做,供应商那边借 应付账款 贷预收账款 我们开发票开票出去 借应收账款 贷收入 预收冲应收 借预收账款 贷 应收账款
同学你好 这个也可以 最后冲减了就行