同学你好 你的问题是什么
您好,老师,我们公司是商贸企业,有些科目例如预付和预收账款,我就不想使用,用应收和应付代替,但是遇到一种情况,例如当月收到货也付款给供应商,当月的产品也做出来,结转了销售成本,两个月后才收到发票,一般付款是,借:预付账款贷银行存款,收到货借:原材料(一般纳税企业专票不含税)贷:应付账款—暂估,收到票后冲第二笔分录,再重新做一笔分录借:原材料 —不含税金额 应交税费—应交增值税—进项 贷预付账款 我的意思是怎么可以不使用预付账款,直接用应付账款呢,
老师,请问一下这种情况如何处理 小雨点贷款 付款到豪爵 ,豪爵收到款了直接给我们开收据 我们又开票给小雨点 就是相当于三方的关系,但是我们供应商是豪爵 我这个相当于分公司。 远新开票分录 借应收账款 小雨点 贷主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额 收到远新收据 借应付账款 豪爵 贷 应收账款 小雨点
老师,请问一下这种情况如何处理 小雨点贷款 付款到豪爵 ,豪爵收到款了直接给我们开收据 我们又开票给小雨点 就是相当于三方的关系,但是我们供应商是豪爵 我这个相当于分公司。 远新开票分录 借应收账款 小雨点 贷主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额 收到远新收据 借应付账款 豪爵 贷 应收账款 小雨点 意思就是 我们分公司销售摩托车给客户 我们的车是总公司那拿车的,我们给他贷款跟分公司买车 所以分公司需要开票给客户 ,但是客户贷款的钱直接到到总公司那边,然后总公司收到了给我们开收据 这个分录要怎么做吖
供应商给我们开13点的票,实际收取5个点,这种要怎么做会计分录? 比如,购买1000元的饼干,价税合计的票面金额是1130元,账款已付,货未发 借:预付账款 1000 应交税费-应交增值税(进项税额)130 贷:银行存款 1130 当供应商发货了 借 库存商品1076.19 贷 预付账款 1000 76.19 如果按票面金额是需要这样做,但是实际上,供应商只收了5个点,也就是说,他会发1076.19元的饼干过来,那我们的会计分录到底要怎么做呢
我想请教一下,现在供应商送货过来,我进行了价税分离,借原材料50000元,借应交税费-应交增值税进项税额6500,贷应付账款56500元,我销售出去是不含税的我分录是借应收帐款,贷主营业务收入,月中的时候,客户要求开20000元的发票给他,然后开票税金是安8个点来收对方的税金就是1600元,我分录是借应收帐款1600元,贷应交税费-应交增值税销项税额1600元,现在问题来的,问题一:我现在销项税额小于进项税额问题二,我的应交税金跟实际对不上,我怎么处理这几个问题,分录分别怎么做
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
就是总公司代收了 给我们们开收据,但是 是我们开票给客户 客户的不就是应收账款嘛 总公司也是我们的供应商 买进来都是有公户转款给那边的
同学你好直接按照发票的流程来做收入成本就行了
我知道,但是账面平不了吖,要怎么做这个分录才能三方都平了
不平结转损益了吗
就是A是总公司 是供应商 B是我们,C是B的客户 ,C是贷款买的车,但是车款贷款那边的打给了A 但是发票是B开给了C ,A给B开了收据 ,
同学你好 A给B开发票应该 打给A也没事 做B委托C付款就行了
现在都有,但是现在A跟B的 账对不上了, 因为B付款的都是跟A拿货的钱 购进,取得发票借库存商品 忽略进项 贷应付账款 付款 借应付账款 贷银行存款 但是我们开票给C 做了 应收账款和库存现金 假如我们开的2万给C ,银行收款C直接打入我们公户的1 万,问前台说另外一万也收到了,然后我们做借应收账款 1万 库存现金1万 然后A跟B的应付账款对不上了
不是有发票的吗 按照发票来做然后冲减往来
我们账上应付他1820190 南宁的是我们应付他1631990 差额就是收据的188200元,就是三方关系的这笔
但是以前我不知道是A收款了我们B开给C的款了,我做借库存现金 贷 主营业务收入 没有减少A的应付账款。现在这个怎么处理啊
同学你好 这个直接冲减就行了
就是假如是这样的关系,我们的应付账款 欠他们2万,但是他们那边 我们是不欠了,我要怎么平掉我这边,现金嘛?我们账上没有现金的
就那就是向法人借?法人的其他应付款 挂账很大的
这个有钱就要赶紧还的
账上没钱还法人
是不是兜兜转转,还是转嫁到法人那里了啊?就算我现在收款了 没有平掉跟A的往来,但是现金有也是 平法人的账的
同学你好 嗯 只要三年以内就没事
这样会不会导致什么科目增加啊,脑壳晕
没事 你可以其他应收款转到实收资本去
是其应付款 吖?怎么变其他应收款了
就是其他应付款 打错了