同学你好 你的问题是什么

您好,老师,我们公司是商贸企业,有些科目例如预付和预收账款,我就不想使用,用应收和应付代替,但是遇到一种情况,例如当月收到货也付款给供应商,当月的产品也做出来,结转了销售成本,两个月后才收到发票,一般付款是,借:预付账款贷银行存款,收到货借:原材料(一般纳税企业专票不含税)贷:应付账款—暂估,收到票后冲第二笔分录,再重新做一笔分录借:原材料 —不含税金额 应交税费—应交增值税—进项 贷预付账款 我的意思是怎么可以不使用预付账款,直接用应付账款呢,
老师,请问一下这种情况如何处理 小雨点贷款 付款到豪爵 ,豪爵收到款了直接给我们开收据 我们又开票给小雨点 就是相当于三方的关系,但是我们供应商是豪爵 我这个相当于分公司。 远新开票分录 借应收账款 小雨点 贷主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额 收到远新收据 借应付账款 豪爵 贷 应收账款 小雨点
老师,请问一下这种情况如何处理 小雨点贷款 付款到豪爵 ,豪爵收到款了直接给我们开收据 我们又开票给小雨点 就是相当于三方的关系,但是我们供应商是豪爵 我这个相当于分公司。 远新开票分录 借应收账款 小雨点 贷主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额 收到远新收据 借应付账款 豪爵 贷 应收账款 小雨点 意思就是 我们分公司销售摩托车给客户 我们的车是总公司那拿车的,我们给他贷款跟分公司买车 所以分公司需要开票给客户 ,但是客户贷款的钱直接到到总公司那边,然后总公司收到了给我们开收据 这个分录要怎么做吖
供应商给我们开13点的票,实际收取5个点,这种要怎么做会计分录? 比如,购买1000元的饼干,价税合计的票面金额是1130元,账款已付,货未发 借:预付账款 1000 应交税费-应交增值税(进项税额)130 贷:银行存款 1130 当供应商发货了 借 库存商品1076.19 贷 预付账款 1000 76.19 如果按票面金额是需要这样做,但是实际上,供应商只收了5个点,也就是说,他会发1076.19元的饼干过来,那我们的会计分录到底要怎么做呢
我想请教一下,现在供应商送货过来,我进行了价税分离,借原材料50000元,借应交税费-应交增值税进项税额6500,贷应付账款56500元,我销售出去是不含税的我分录是借应收帐款,贷主营业务收入,月中的时候,客户要求开20000元的发票给他,然后开票税金是安8个点来收对方的税金就是1600元,我分录是借应收帐款1600元,贷应交税费-应交增值税销项税额1600元,现在问题来的,问题一:我现在销项税额小于进项税额问题二,我的应交税金跟实际对不上,我怎么处理这几个问题,分录分别怎么做
老师,给员工发工资,有需要扣除的,怎么申报个税?比如应该发100,上月有公司垫付款需要扣员工工资10元,是按90元申报个税吗?
在1月份有一张购入汽车的发票,申报1月的税款时用不了那么多税款,这张发票不勾选认证,那怎么入账?还是先放着不做?
老师,发票额度怎么申请?
垃圾清运费可以抵扣进项税嘛?
老师,12月份的资产总计已经超过5000万了,但是25年平均资产总计还没有超过5000万,等到汇算清缴的时候利润总额超过300万,就不是小微企业了,那现在申报一月份的增值税附加税的时候是不选小微企业减半征收吗
增值税的政策变化有一项500变成1000了,指的是无票费用吗?老师
资产负债表应收账款的年初数原来是负数怎么调成正数?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
老师我想问一下,公司购入黄金可以入账吗,要是可以的话,做什么
应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
就是总公司代收了 给我们们开收据,但是 是我们开票给客户 客户的不就是应收账款嘛 总公司也是我们的供应商 买进来都是有公户转款给那边的
同学你好直接按照发票的流程来做收入成本就行了
我知道,但是账面平不了吖,要怎么做这个分录才能三方都平了
不平结转损益了吗
就是A是总公司 是供应商 B是我们,C是B的客户 ,C是贷款买的车,但是车款贷款那边的打给了A 但是发票是B开给了C ,A给B开了收据 ,
同学你好 A给B开发票应该 打给A也没事 做B委托C付款就行了
现在都有,但是现在A跟B的 账对不上了, 因为B付款的都是跟A拿货的钱 购进,取得发票借库存商品 忽略进项 贷应付账款 付款 借应付账款 贷银行存款 但是我们开票给C 做了 应收账款和库存现金 假如我们开的2万给C ,银行收款C直接打入我们公户的1 万,问前台说另外一万也收到了,然后我们做借应收账款 1万 库存现金1万 然后A跟B的应付账款对不上了
不是有发票的吗 按照发票来做然后冲减往来
我们账上应付他1820190 南宁的是我们应付他1631990 差额就是收据的188200元,就是三方关系的这笔
但是以前我不知道是A收款了我们B开给C的款了,我做借库存现金 贷 主营业务收入 没有减少A的应付账款。现在这个怎么处理啊
同学你好 这个直接冲减就行了
就是假如是这样的关系,我们的应付账款 欠他们2万,但是他们那边 我们是不欠了,我要怎么平掉我这边,现金嘛?我们账上没有现金的
就那就是向法人借?法人的其他应付款 挂账很大的
这个有钱就要赶紧还的
账上没钱还法人
是不是兜兜转转,还是转嫁到法人那里了啊?就算我现在收款了 没有平掉跟A的往来,但是现金有也是 平法人的账的
同学你好 嗯 只要三年以内就没事
这样会不会导致什么科目增加啊,脑壳晕
没事 你可以其他应收款转到实收资本去
是其应付款 吖?怎么变其他应收款了
就是其他应付款 打错了