您好,可以留抵,借方余额是你的留底税额留到之后去的抵减你后面应该交纳的税。

老师!有两个问题:1、年底应交税费,进、销项分别转入未交增值税后,未交增值税期末有借方余额怎么处理?2、税控维护费做减免税款后,减免税款科目期末借方余额怎么处理?谢谢!!
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税控盘减免税年末有余额怎么处理
税控盘减免税怎么账务处理