你好! 1.成本以收到发票为准入账,少了可以与对方核对;2.充值费用入预付账款,每月按实际冲减预付账款;3.开出的发票入收入,收到的发票入成本费用。
快递公司,我们属于一级加盟,下面有承包区,都是先系统充值才可以开单,次月总部会给我们开具发票,但是总部只给我们一级加盟商开具发票,那么就造成承包区那一部分也开给我们一级加盟商了,这样我们一级没有支付款确收到了发票,该怎么进行账务处理
老师我们公司是做百世快递的,我们给百世总部开发票,他们给我们开发票,怎么做账
1.老师我们百世快递总部给我们开的发票是根据系统开的,比我们对公的钱少怎么办呀,我成本可以抵扣的就少了呀2.我们往百世快递总部充值了150万,怎么入账,3.我们公司给百世快递总部开发票,百世总部给我们开服务费,怎么入账?
各位老师大家好,我们公司是快递公司,然后,有总部的系统,每个月出表,然后我们是分公司给总部开发票,金额就和总部系统里面的金额是一样的,然后还有一些总部的扣款,总部会给我们开来发票,都是专票,这个怎么做账务处理,包括分录,请老师们指点一下,谢谢
老师 我们是做快递的 我们的公司性质是小规模 每个月要给总部开发票 比如我们这个月需要给总部开8万的票 但我们最多只能开具3个点的专票 到总部那里后 总部会再扣我们3个点的税差 实际我们到账的金额只有77600,这部分税差要怎么做账呢
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀