您好,根据题目,应当是福利费扣除比例14%限制
甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2019年7月甲公司董事会决定将本公司生产的500件产品作为福利发放给公司管理人员。该批产品的单件成本为1.2万元,市场销售价格为每件2万元(不含增值税)。不考虑其他税费,甲公司在因该项业务计入管理费用的金额为()万元。A700B870C1000D1130
2.甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2020年1月甲公司董事会决定将本公司生产的500件产品作为福利发放给公司管理人员。该批产品的单件成本为1.2万元,市场销售价格为每件2万元(不含增值税)。不考虑其他相关税费。 要求: (1)编制甲公司2020年1月该项业务的会计分录; (2)简要说明该项业务对当期利润的影响金额。2.甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2020年1月甲公司董事会决定将本公司生产的500件产品作为福利发放给公司管理人员。该批产品的单件成本为1.2万元,市场销售价格为每件2万元(不含增值税)。不考虑其他相关税费。 要求: (1)编制甲公司2020年1月该项业务的会计分录; (2)简要说明该项业务对当期利润的影响金额。2.甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2020年1月甲公司董事会决定将本公司生产的500件产品作为福利发放给公司管理人员。该批产品的单件成本为1.2万元,市场销售价格为每件2万元(不含增值税)。不考虑其他相关税费。 要求: (1)编制甲公司2020年1月该项业务的会计分录; (2)简要说明该项业务对当期利润的影响金额。2.甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2020年1月甲公司董事会决定将本公司生产的500件产品作为福利发放给公司管理人员。该批产品的单件成本为1.2万元,市场销售价格为每件2万元(不含增值税)。不考虑其他相关税费。 要求: (1)编制甲公司2020年1月该项业务的会计分录; (2)简要说明该项业务对当期利润的影响金额。2.甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2020年1月甲公司董事会决定将本公司生产的500件产品作为福利发放给公司管理人员。该批产品的单件成本为1.2万元,市场销售价格为每件2万元(不含增值税)。不考虑其他相关税费。 要求: (1)编制甲公司2020年1月该项业务的会计分录; (2)简要说明该项业务对当期利润的影响金额。2.甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2020年1月甲公司董事会决定将本公司生产的500件产品作为福利发放给公司管理人员。该批产品的单件成本为1.2万元,市场销售价格为每件2万元(不含增值税)。不考虑其他相关税费。 要求: (1)编制甲公司2020年1月该项业务的会计分录; (2)简要说明该项业务对当期利润的影响金额。2.甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2020年1月甲公司董事会决定将本公司生产的500件产品作为福利发放给公司管理人员。该批产品的单件成本为1.2万元,市场销售价格为每件2万元(不含增值税)。不考虑其他相关税费。 要求: (1)编制甲公司2020年1月该项业务的会计分录; (2)简要说明该项业务对当期利润的影响金额。2.甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2020年1月甲公司董事会决定将本公司生产的500件产品作为福利发放给公司管理人员。该批产品的单件成本为1.2万元,市场销售价格为每件2万元(不含增值税)。不考虑其他相关税费。 要求: (1)编制甲公司2020年1月该项业务的会计分录; (2)简要说明该项业务对当期利润的影响金额。2.甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2020年1月甲公司董事会决定将本公司生产的500件产品作为福利发放给公司管理人员。该批产品的单件成本为1.2万元,市场销售价格为每件2万元(不含增值税)。不考虑其他相关税费。 要求: (1)编制甲公司2020年1月该项业务的会计分录; (2)简要说明该项业务对当期利润的影响金额。2.甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2020年1月甲公司董事会决定将本公司生产的500件产品作为福利发放给公司管理人员。该批产品的单件成本为1.2万元,市场销售价格为每件2万元(不含增值税)。不考虑其他相关税费。 要求: (1)编制甲公司2020年1月该项业务的会计分录; (2)简要说明该项业务对当期利润的影响金额。2.甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2020年1月甲公司董事会决定将本公司生产的500件产品作为福利发放给公司管理人员。该批产品的单件成本为1.2万元,市场销售价格为每件2万元(不含增值税)。不考虑其他相关税费。 要求: (1)编制甲公司2020年1月该项业务的会计分录; (2)简要说明该项业务对当期利润的影响金额。2.甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2020年1月甲公司董事会决定将本公司生产的500件产品作为福利发放给公司管理人员。该批产品的单件成本为1.2万元,市场销售价格为每件2万元(不含增值税)。不考虑其他相关税费。 要求: (1)编制甲公司2020年1月该项业务的会计分录; (2)简要说明该项业务对当期利润的影响金额。2.甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2020年1月甲公司董事会决定将本公司生产的500件产品作为福利发放给公司管理人员。该批产品的单件成本为1.2万元,市场销售价格为每件2万元(不含增值税)。不考虑其他相关税费。 要求: (1)编制甲公司2020年1月该项业务的会计分录; (2)简要说明该项业务对当期利润的影响金额。2.甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2020年1月甲公司董事会决定将本公司生产的500件产品作为福利发放给公司管理人员。该批产品的单件成本为1.2万元,市场销售价格为每件2万元(不含增值税)。不考虑其他相关税费。 要求: (1)编制甲公司2020年1月该项业务的会计分录; (2)简要说明该项业务对当期利润的影响金额。
甲公司本年12月领用本公司自产产品100件发放给行政管理人员作为职工福利,该产品成本为每件600元,市场价格(不含税)为每件700元,增值税税率为13%。该批产品已经发放给行政管理人员。本年未考虑该笔业务之前的会计利润总额为80 000元,没有其他纳税调整项目。 要求:对甲公司企业所得税相关业务进行计算及账务处理。 重点求纳税调整项目!! 老师这里纳税调整需要调吗
甲公司本年12月领用本公司自产产品100件发放给行政管理人员作为职工福利,该产品成本为每件500元,市场价格(不含税)为每件800元,增值税税率为13%。该批产品已经发放给行政管理人员。本年未考虑该笔业务之前的会计利润总额为80 000元,没有其他纳税调整项目。 要求:计算甲公司企业本年度应纳税所得额,应纳企业所得税
2018年12月甲公司领用本公司自产产品30件用于建设厂房,该产品成本每件800元,市场价格每件1200元,本年度利润总额600000元,假设没有其他调整项目。要求对甲公司所得税相关业务进行账务处理。
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
老师,当每股收益分析法,出现三种方案时,怎么两两方案做选择,看不懂
报税实操课不懂的问谁,之前拍的课没时间学,现在自己看回放
这个可以算吗,没有工资总额,怎么计算调整
您好,所以题目还有就是视同销售需要调整企业所得税
怎么调,老师,这个正常就是直接进去费用了,然后按照比例调增对吧,现在该怎么调
您好,根据您的题目,调整应纳税所得额(700-600)*100
为什么是这样调整他本身就是这样做的账啊有收入有成本啊
您好,这个看题目给的分录了
那按这里的要求我写哪些分录
您好,您不需要写分录,是计算企业所得税使用