你好,会计利润总额=2500-1100-670-480-60-(160-120)%2B70-50=170 广告费纳税调增=450-2500*15%=75 业务招待费扣除限额 2500*0.5%=12.5 15*60%=9 业务招待费纳税调增=15-9=6 公益捐赠纳税调增=30-170*12%=9.6 税收滞纳金纳税调增=6 职工教育经费调增=26-150*8%=14 应纳税所得额=170%2B75%2B6%2B9.6%2B6%2B14=266.6 应纳所得税额=266.6*25%=66.65

5、 某企业为居民企业,适用企业所得税税率 25%,2020 年经营业务如下: (1)取得销售收入 2500 万元。 (2)销售成本 1100 万元。 (3)发生销售费用 670 万元(其中广告费 450 万元);管理费用 480 万元(其中业 务招待费 15 万元);财务费用 60 万元。 (4)销售税金 160 万元(含增值税 120 万元)。 (5)营业外收入 70 万元,营业外支出 50 万元(含经公益性社会团体向贫困山区捐 款 30 万元,支付税收滞纳金 6 万元)。 (6)计入成本、费用中的实发工资总额 150 万元、拨缴职工工会经费 3 万元、支出 职工福利费 3 万和职工教育经费 26 万元。 要求:计算该企业 2020 年度实际应纳的企业所得税。
3.假定某企业为居民企业,某年经营业务如下:详细步骤和答案(1)取得销售收入2500万元。(2)销售成本100万元。(3)发生销售费用670万元(其中广告费450万元);管理费用480万元(其中业务招待费15万元);财务费用60万元。(4)销售税金160万元(含增值税|20万元)。(5)营业外收入70万元,营业外支出50万元(含通过公益性社会团体向贫困山区捐款30万元,支付税收滞纳金6万元)。(6)计入成本、费用中的实发工资总额150万元、拨缴职工工会经费3万元、支出职工福利费和职工教育经费29万元。要求:计算企业该年度实际应交企业所得税。
b.假定某企业为居民企业,2018年度经营业务如下:(1)取得销售收入2500万元。(2)销售成本1100万元。(3)发生销售费用670万元(其中广告费450万元);管理费用480万元(其中业务招待费15万元);财务费用60万元。(4)销售税金160万元(含增值税120万元)。(5)营业外收入70万元,营业外支出50万元(含通过公益性社会团体向贫困山区捐款30万元,支付税收滞纳金6万元)。(6)计入成本、费用中的实发工资总额150万元,拨缴职工工会经费3万元,支出职工福利费25.3万元,职工教育经费3.7万元。要求:计算该企业2018年度实际应纳的企业所得税税额。
8、假定某企业为居民企业(适用25%的企业所得税税率),20XX年经营业务如下:(1)取得销售收入2500万元。(2)销售成本1100万元。(3)发生销售费用670万元(某中广告费450万元);管理费用480万元(其中业务招待费15万元);财务费用60万元。(4)销售税金160万元(含增值税120万元)。(5)营业外收入70万元,营业外支出50万元(含通过公益性社会团体向贫困山区捐款30万元,支付税收滞纳金6万元)。(6)计入成本、费用中的实发工资总额150万元,拨缴职工工会经费3万元,支出职工福利费和职工教育经费29万元。要求:计算该企业20XX年度实际应纳的企业所得税额。
A企业为居民纳税人,适用25%的企业所得税税率,2020年取得销售收入2500万元,发生销售成本1100万元。发生销售费用670万元(其中广告费450万元)、管理费用480万元(其中业务招待费15万元)、财务费用60万元、销售税金160万元(含增值税120万元),实现营业外收入70万元,发生营业外支出50万元(含通过公益性社会团体向贫困山区捐款30万元、支付税收滞纳金6万元),计入成本、费用中的实发工资总额为150万元,拨付工会经费3万元,发生职工福利费25万元,支付职工教育经费12.25万元。要求:计算A企业2020年度的企业所得税税额。
老师,我想问下,我们出口企业,2025年我还有12月份的500多万的报关单留在了2026年1月份开了,导致2025年确认收入少了,但是我2025年年初还有,200多万是2024年的12月份报关单,当时因为报关单出来晚,开到了2025年,现在我想调整2025年收入,所以将开在2026年的报关单500万,减去开在2025年年初的报关单200多万差额进行调整汇算时收入,请问可以吗?要是税务问我该怎么怎么解释
老师,内账,两个人合伙做加工,之后他们按银行流水的收入减去支出就是利润,这个咋跟他们解释?
老师,新年好。请问公司购买土地,建设厂房时采购的原材料和相关费用算经营成本吗,在计算经营利润时是不是要算上这部分。谢谢!
老师,我如果换一个电脑,电子税务局里面的发票信息我还能看到吗
收到代扣代缴个税的三代手续费计入其他业务收入,没有给办税人员奖励也就是没有对应的支出,也不用结转其他业务成本了吧?
朴老师,电商平台提现是只能提到公户吗??其他个人私户是否可以提现?
老师,请问,财务系统上挂的负数的税调了后,税局的现金流量表有点变动正常吗
老师,新年好!比如2025年12月开入的增值税专用发票,在2026年1月勾选抵扣,这样开入库单时间为2025年12月还是2026年的勾选抵扣当月?
个税申报时,专项扣除有几个月没有添加扣除,汇算清缴时,还可以扣除吗
老师,新年好,请教下,债券的溢价和折价实际利率法根据债券面值的现值乘上实际利率算出的利息与票面利息的差异求得;而债券计提利息用票面利率和票面金额,实际利率与支付成本求得的两国差来转到投资收益,实际利率法和利息计提两种情绪有关联么,实务中是怎么操作呢?