你好,突然供货商买了我们公司的东西1元,直接从货款里面扣下来,银行存款减少2,根据你的这个描述,账务处理是 借:应付账款 3,贷:银行存款 2,主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 这里的收入,销项税额合计1
老师,供货商有笔货款待付3元,又突然供货商买了我们公司的东西1元,直接从货款里面扣下来,银行存款减少2,怎么做帐啊?之前供货商都会货款都是这样支付的,借:其他应付款3,贷:银行存款3,借:固定资产3,贷:其他应付款3,现在减少了1元,怎么平账啊?
老师,您好。2020年1月我单位预付了一笔7万货款给供应商,3月收到货和发票,对应做入主营业务成本科目内,当年度企业所得税申报后,税务局说供应商开具的发票有问题,需要将这7万元从主营业务成本内剔除出来。剔除修正后,导致账上应付账款借方一直挂着7万,现已经联系不上供应商。请问这笔账务该如何处理?能否做坏账呢?以下是该笔业务做出的分录: 1.借:应付账款 7万 贷:银行存款 7万 2.借:主营业务成本 7万 贷:应付账款 7万 3.借:主营业务成本 -7万 贷:应付账款 -7万
目的:练习借贷记账法 资料:HS公司2020年5月初有关账户的期初余额如下: 资产类账户 金额 负债及所有者权益类账户 金额 库存现金 2000 负债: 银行存款 139000 短期借款 120000 应收账款 25000 应付账款 40000 原材料 114000 负债合计 160000 库存商品 20000 所有者权益: 固定资产 500000 实收资本 640000 所有者权益合计 640000 合计 800000 总计 800000 2 2020年5月HS公司发生下列各项经济业务: (1) 收到购货单位前欠货款8000元,存入银行。 (2) 其他单位投入资本160000元,存入银行。 (3) 购进材料一批,计价款30000元,材料验收入库,货款以银行存款支付。 (4) 从银行存款提取现金500元。 (5) 以银行存款购入新汽车一辆,价款120000元。 (6) 用银行存款偿还应付供货单位材料库30000元。 (7) 购进材料一批,价款40000元,材料已经验收入库,货款尚未支付。 (8) 以银行存款50000元,归还短期借款30000元,归还应付供货单位货款20000元。 (9) 收到购货单位前欠货款6000元,其中支票5400元,存入银行,另外600为现金。 要求: 1 根据资料2所列各项经济业务,用借贷记账法编制会计分录。 2 开设“T”型账户,登记各账户期初余额和本期发生额,计算期末余额,并编制“总分类账户试算平衡表”。
1.打款给采购员时: 借:其他应收款-采购员陈某 500 贷:其他货币资金 500 2.收到采购单时: 借:库存商品-适节水果-香蕉500斤*1元 500 贷:其他应收款 -采购员陈某 500 3.售出商品时: 借:应收账款-X公司 600 贷:主营业务收入-时适节水果-香蕉 500斤*1.2元 600 4.收到货款时: 借:其他货币资金-微信 600 贷:应收账款 -X公司 600 老师,您好,我这两才接触到会计岗位,以上是我看了之前的会计做的账总结的流程,可昨天发生了一笔没有按这个流程来的经济业务就是出纳直接把钱付给了卖藕的商家, 我做账时:借:库存商品-蔬菜-莲藕100斤*2元 200 贷:应付账款 200 借:应付账款 200 贷:其他货币资金-微信 200 1.这样做对吗 2.如果我不通过应付账款,直接用 借:库存商品-蔬菜-莲藕100斤*2元 200 贷:其他货币资金-微信 200 可以吗? 请老师帮忙看看我的弊端在哪里, 非常感谢
老师你好我新接手一家公司,公司之前采购做账是 1 付款后: 借 应付账款-应付货款结算 贷 银存 2收到发票后 借 应付账款-暂估应付款 应交税费-进项税 贷 应付账款-应付货款结算 3 然后入库 借 库存商品 贷 应付账款-暂估应付款 本来应该最后的余额都应该是结平的 但是有一家供货商现在是应付账款-应付货款结算的借方余额3600,应付账款暂估应付账款的贷方余额35000,这个我看了以前的账也没有找出是哪几笔出的问题,实际上这家公司付款、发票、发货都是结清了的,现在要怎么把这个账调平?
有限责任公司 和有限公司 有什么最大的区别吗。比如公司注销,有限公司法人个人财产不受牵连? 那责任公司还追究法人吗 ?
事业单位一体化做账几年度都没有区分业务活动费用和单位管理费用,如果要求调账这样做可以吗?我把逐年的应该调增的单位管理费用整理出来,然后做借以前年度盈余调整贷累计盈余,把要调减的业务活动费用做借累计盈余,贷以前年度盈余调整,这样可以吗
你好老师!工人工伤,应该放在哪个科目,保险公司赔款还没到,我们公司要先垫钱出去,应该挂哪个科目
老师,这个月成本发票太少了,研发支出账上有70多万,如何把研发支出转到成本里面做账?
企业所得税这里面填的有一个是已计入成本费用的职工薪酬这里面有包含年终奖吗
找郭老师有问题咨询,其他老师不要接
实收资本没上完之前不能给法人转账吗
老师,我们公司变压器维修,合同签订36000元,现在预付14400元, ,发票开的也是,36000,这个怎么做分录啊,
库存商品出库UL认证领用,请问做什么费用?
小规模纳税人食品加工厂,在去年6-7月网银已付款给一个供应商面粉款,去年9月该供应商已经把该笔货款开票,专票金额21589。前面的会计这笔货款已收发票没做进去。导致目前账面还是负数,未收到发票状态。今年我才发现,这种情况您觉得我要反账更正去年的年报跟去年9月份的财报等么?该怎么操作比较合理