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11月份的增值税发票,12月认证,做在11月份账里吗

2021-12-12 15:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-12 15:44

你好! 是开出的销项还是收到的进项增值税发票?

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快账用户nzy7 追问 2021-12-12 15:47

是收到的进项增值税发票,12月初已认证。认证完的发票做入11月账中,还是12月账中

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齐红老师 解答 2021-12-12 15:53

可以做到11月账中的,作为待抵扣进项税,也可以做到12月当中,直接抵扣进项税。

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你好! 是开出的销项还是收到的进项增值税发票?
2021-12-12
您好 11月份的增值税发票,12月初认证,可用在11月增值税申报
2019-12-07
您好,同学,是不可以抵扣的
2023-12-07
你好,12月的发票不可以提前放在11月份入账的 
2021-12-09
你好,做到十月份儿里面。
2020-11-09
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