您好 请问100万是价税合计金额吗
一般纳税为建筑工程公司,提供建筑工程项目时,选择简易计税方法,请问3%和5%的税率在计算增值税时怎么区分
建筑公司,一般纳税人,开具100万发票,税率为3%,9%增值税分别怎么计算? 如果是异地工程又是怎么计算?
老师,建筑公司在异地预缴增值税怎么计算啊,分别是一般计税和简易计税
某建筑安装公司为增值税一般纳税人,2022年6月承包本市的一项建筑工程,7月购入建筑工程所需的材料、设备支付含税价款2340万元,取得对方开具的增值税专用发票,增值税税率17%。12月该项目完工,收取含税工程价款5450万元,增值税税率9%。试计算该建筑安装公司12月应缴纳的增值税为多少万元。
老师,建筑行业一般纳税人,分别有13%,9%,简易计税3%的项目,增值税税负率要怎么计算,需要分开核算吗?
内账,原公司已买出团备用矿泉水13元/件,计入管理费用—办公用品13元,贷银行。现导游从公司这边购买矿泉水一件支付15元,是做借银行,贷其他业务收入15?还是借方负数管理费用-15元?有个差额2元不退。可以这样做吗?
老师,给出纳转的备用金是计入其他应收款出纳,还是库存现金出纳
老师你好!我们是招投标代理机构,评标专家给我们评标我们需要支付劳务费,对方需要开增值税,可是对方一年才能开具12张发票,这个我们要怎样处理了,先给对方转账年底统计金额联系专家开票吗?
公司从农行转出50万到建行,会计分录两个银行都做凭证吗
个人到税局代开的劳务发票,代扣代缴个税的比例是多少
录完起初,后面录凭证了,再没有结账的情况下可以再录起初吗?或者反结账录起初可以吗
我们采购有一个260万的订单,然后支出的话有个大的订单可能在196万左右(包括立项及招投标费用那些),还有几笔合同款大概在41万左右,这种税费怎么计算?
考试,请问如果24年6月份收到长期借款100万,还了60万,24年12月的余额为40万。 资产负债表长期借款年初数为0年末数为40万。 那么编制现金流量表中借款收到的现金是写100还是写40呢?
老师好,分公司独立核算跟非独立核算在 账务处理 和报税税种方面有什么区别?
老师,一个月工资两千,怎么工资申报,还让缴纳个税呢
随便 如果不含税方便计算 那就按不含税计算
开具100万发票,税率为3% 增值税100*0.03=3 税率9% 100*0.09=9 异地也是这样计算 只是异地要预缴
还有费用发票呢,分包费、材料费
这个不需要算销项税额啊 费用发票 分包费、材料费 要知道您的进项税额才好计算
有进项啊,您用文字代替具体金额吧
申报实际缴纳增值税=销项税额-进项税额-异地预缴增值税
具体比例多少
根据您收到的进项发票税额啊 不是根据比例
我开103万3%的增值税发票,收到工程分包发票80万(不论专票还是普通发票),那么请问我增值税怎么交
工程分包发票80万是价税合计金额 是可以扣除的分包发票对吗
普通发票可以扣除吗?
如果是建筑服务大类的 可以分包扣除
我是一般纳税人,已经享受简易计税了,开具3%发票还可以再扣除分包吗?
一般纳税人,已经享受简易计税了,开具3%发票还可以再扣除分包
那我如果收到的是增值税专用发票,扣除80万分包后还可以再抵扣80万发票的进项税吗
当然不可以 一般纳税人一般计税的话分包扣除的是少预缴 回机构所在地还是要销项税额-进项税额-预缴增值税计税的
就是说一般纳税人一般计税是不可以扣除分包款只能抵减进项,而3%发票是可以扣除分包后缴纳增值税的意思吗
一般纳税人一般计税预缴的时候 可以扣除分包预缴 回机构所在地还是要销项税额-进项税额-预缴增值税计税的 3%发票是可以扣除分包后缴纳增值税