您好 请问100万是价税合计金额吗

一般纳税为建筑工程公司,提供建筑工程项目时,选择简易计税方法,请问3%和5%的税率在计算增值税时怎么区分
建筑公司,一般纳税人,开具100万发票,税率为3%,9%增值税分别怎么计算? 如果是异地工程又是怎么计算?
老师,建筑公司在异地预缴增值税怎么计算啊,分别是一般计税和简易计税
建筑公司怎么计算税额?假如有100万的项目,小规模纳税人和一般纳税人分别要交多少税?包括增值税,附加税,所得税
某建筑安装公司为增值税一般纳税人,2022年6月承包本市的一项建筑工程,7月购入建筑工程所需的材料、设备支付含税价款2340万元,取得对方开具的增值税专用发票,增值税税率17%。12月该项目完工,收取含税工程价款5450万元,增值税税率9%。试计算该建筑安装公司12月应缴纳的增值税为多少万元。
老师 物业公司成本核算的账务处理都有哪些 服务业的成本都是直接进入主营业务成本科目吗
个税汇算清缴,要怎么操作
老师,请问生产的公司,记录内账,老板要每个月出利润表,这个怎么弄,
请一下员工被狗咬了,去医院看病报销,会计分录怎么走,公司全额承担
老师 2025年跟2023年相比有哪些新的税收政策的改变 除了企业所得税预缴申报表变化以外 还有其他的吗
开了一张工程服务30万,这个是在建工程还是固定资产,是不是要看合同啊,房子估计建好了,不知道发票全部开过来了没
老师 建筑测量测绘放线一类的经验范围怎么选
朴老师,我公司是电商公司在拼多多平台上卖货物,按照账单中已经结算的来确认收入,申报按照未开票支出申报,但是有的买家在平台上已经申请开票了,发票已经开给买家了,如何避免这部分当作未开票支出再次申报呢? 比如说申报今年1月的收入和增值税,按照结算来申报,1月结算的有可能是1月的订单,也有可能是去年12月的订单,甚至还有可能是去年11月的订单,但1月结算的这些订单可能有一些买家已经申请开票,发票已经开给买家了,现在申报1月的收入和增值税时该如何避免不把已经开票的再次申报税费重复交税?
车间用的清洗机1400,不做固定资产,做制造费用可以吧
老师,客户缴纳的增值税 怎么做分录
随便 如果不含税方便计算 那就按不含税计算
开具100万发票,税率为3% 增值税100*0.03=3 税率9% 100*0.09=9 异地也是这样计算 只是异地要预缴
还有费用发票呢,分包费、材料费
这个不需要算销项税额啊 费用发票 分包费、材料费 要知道您的进项税额才好计算
有进项啊,您用文字代替具体金额吧
申报实际缴纳增值税=销项税额-进项税额-异地预缴增值税
具体比例多少
根据您收到的进项发票税额啊 不是根据比例
我开103万3%的增值税发票,收到工程分包发票80万(不论专票还是普通发票),那么请问我增值税怎么交
工程分包发票80万是价税合计金额 是可以扣除的分包发票对吗
普通发票可以扣除吗?
如果是建筑服务大类的 可以分包扣除
我是一般纳税人,已经享受简易计税了,开具3%发票还可以再扣除分包吗?
一般纳税人,已经享受简易计税了,开具3%发票还可以再扣除分包
那我如果收到的是增值税专用发票,扣除80万分包后还可以再抵扣80万发票的进项税吗
当然不可以 一般纳税人一般计税的话分包扣除的是少预缴 回机构所在地还是要销项税额-进项税额-预缴增值税计税的
就是说一般纳税人一般计税是不可以扣除分包款只能抵减进项,而3%发票是可以扣除分包后缴纳增值税的意思吗
一般纳税人一般计税预缴的时候 可以扣除分包预缴 回机构所在地还是要销项税额-进项税额-预缴增值税计税的 3%发票是可以扣除分包后缴纳增值税