您好 科目余额表上的资产合计等于负债加所有者权益的合计
你好我我想问一下,我是个体户我跟公司合作餐饮小吃类的项目,我要怎么去给公司开成本发票
老师员工出差的饭补每餐20元,是直接算在差旅费里面,还是算在福利费里面
请问一下我们原来在建工程多转入了金额到固定资产,现在怎么调整做账务处理
你好,老师,施工单位经营范围能加入机械租赁
老师你好,企业更换名字,加省名。增资怎么操作
老师,我们的厂房没有房产,投入使用了,现在入账了,按固定资产计提折旧,税务局讲要不把固定资产移除,要么交房产税,这个应该怎么处理
以未分配利润实缴资本,个人股东该扣个税是不是正常扣了,剩余部分转到实收资本。还是说有什么优惠
你好,老师,备注有国补金额13343.1,这要怎么做分录?
老师,我的客户给我开12万的发票,但是我们实际付款只有10万,我想问一下这个账对方是怎么平的呀?
研发项目申请软著,若未申请下来,那支付的软著申请费能否计入研发支出其他费用加计扣除?
那我们接过来的账,科目余额表上的资产合计不等于负债加所有者权益合计呀?
可以把你科目余额表截图看看吗
就这三个
就这五个
您损益科目都结转了吗 损益合计借方跟贷方差额不等于本年利润啊
这个是之前那家公司的账接过来的,他们没有结转损益,我自己结转了后是这个数字,154937.16问题是资产是357110负债是380668.02+154937.16也不等于这个357110呀?
前任有对应的资产负债表吗
应该是有的把,你要看吗?你看资产负债表干嘛呢
如果资产负债表是平的 那科目余额表也应该是对的
问题是不平呀???
现在咋办呢?
您资产有个贷方10 最后体现在哪里的?您这个录入的错的吧 应减少资产或者在负债体现 您资产加了10 负债没有增加10啊 您还要第4页呢?
这就是第四页
您成本科目录入了么? 成本也是体现在资产类的
录入到哪里去,你说的是哪个成本工程施工吗?依然是不平的,你看不出来哪里的问题吗?
您科目没有全部录入 当然不平啦 成本工程施工 您录入了 当时你试算平衡的时候 资产类没有合计进去 这个应该要计入资产合计的
现在还是不平哪里出了问题
这个科目余额表本身就是不平的你没发现吗?我说账本上的
资产合计金额357100-10%2B133650=490740 负债合计380668.02 本期本年利润254554.46-1026-755=252773.46 本年利润 借方期初97836.3 未分配利润借方44865.18 所有者权益合计252773.46-97836.3-44865.18=110071.98 负债合计380668.02 所有者权益合计110071.98 380668.02%2B110071.98=490740 跟资产金额一样 请问哪里不对了?
您自己看我写的吧 人家的科目余额表是平的 资产是资产合计加工程施工的总额 负债是科目余额表的 所有者权益是本期的本年利润加期初的本年利润跟未分配利润 您检查一下自己录入的期初数吧
可能是我录入的期初数没有录对吧?
为啥要减去10
因为您资产 贷方有个10啊 您看资产合计那栏 您期初录入数据有问题 这个科目余额表是没有问题的 您再问下软件服务相关人员 工程施工怎么不在资产合计里面体现的 工程施工您已经录入了吧?