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12月进项转出8月份的发票,账务处理是在几月份?

2021-12-13 10:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-13 10:00

你好,12月进项转出8月份的发票,进项转出的账务处理是在12月份

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快账用户7008 追问 2021-12-13 10:01

增值税余额对不上没关系吗?直接红冲就可以吗?

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齐红老师 解答 2021-12-13 10:02

你好,这个过程没有什么对不上啊 根据你的描述是进项税额转出,而不是进项税额负数,不要把这两个概念搞混了

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快账用户7008 追问 2021-12-13 10:03

是更正在8月份的申报表里

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齐红老师 解答 2021-12-13 10:04

你好,到底是12月份做进项税额转出,还是之前8月份申报错误做更正申报呢? 

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快账用户7008 追问 2021-12-13 10:05

12月份做的8月份的更正申报

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齐红老师 解答 2021-12-13 10:06

你好,12月份做的8月份的更正申报,根据更正申报情况,做相应账务处理就是了 

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快账用户7008 追问 2021-12-13 10:07

是调整8月份的账还是做在12份账里

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齐红老师 解答 2021-12-13 10:08

你好,调整的分录做在12份的账里面

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你好,12月进项转出8月份的发票,进项转出的账务处理是在12月份
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