你好,12月进项转出8月份的发票,进项转出的账务处理是在12月份

12月进项转出8月份的发票,账务处理是在几月份?
老师,你好,8月份发出货物,9月开票,在8月份需要做账务处理吗?
取得的进项发票在10月份已入账,在12月份才认证抵扣,怎么账务处理
老师好,请问7月份进项税额认证时候,误把8月份几张进项发票认证了,怎么做账务处理
公司业务没有前几年好,但是有几个员工,工资一直是现金+银行发放的模式,怎么合理的把现金发放的部分都加到公司支付
比方说1月欠增值税1.7没交,3月来票,4月申请留抵欠后增值税实交3-4千,滞纳金按1.7算还是3-4千。
请帮我推算一下。10万块钱的固定资产,入账后摊销,每个月可以抵多少成本?然后20万的话是不是在这个基础上乘以二就行?
校长的工资一月25000,1月份工资已经发放了,他的25000是税后工资,每个月还得提前计算 她的个税放到税前工资里,1月份工资前两天刚发放完,个税也计算完了,放入她税前工资申报个税了,但是今天又发了年终绩效奖金6000,没办法再申报到1月份了,能不能放到2月份工资里面申报个税
我们付货款给对方公司,但是对方个体工商户还没开票就注销掉了,那现在可以怎么处理吗
老师,公司借给企业的钱,收的利息,让开票怎么处理,开几个点的
房地产企业按照3%预缴的增值税,在申报表中抵减本月应交的增值税怎么填列,最新的申报表填在分次预缴税额中,只抵减了主表增值税额,附加税没有减,应该怎么填,预缴的时候这部分增值税也交过附加税了
请问小规模人力资源现在税率是多少
姐,就是我爸公司的工人,包生产出去了,生产出来产品,然后另外一个公司给打过来钱给工人发工资,人家要票呢,这个票开什么名头,我们应该开劳务代签票,申报个税吗?
25年第四季度的申报,26年2月底还可以更正吗
增值税余额对不上没关系吗?直接红冲就可以吗?
你好,这个过程没有什么对不上啊 根据你的描述是进项税额转出,而不是进项税额负数,不要把这两个概念搞混了
是更正在8月份的申报表里
你好,到底是12月份做进项税额转出,还是之前8月份申报错误做更正申报呢?
12月份做的8月份的更正申报
你好,12月份做的8月份的更正申报,根据更正申报情况,做相应账务处理就是了
是调整8月份的账还是做在12份账里
你好,调整的分录做在12份的账里面