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取得的进项发票在10月份已入账,在12月份才认证抵扣,怎么账务处理

2024-12-06 22:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-06 22:04

你好10月待认证进项税额12月转入进项抵扣

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齐红老师 解答 2024-12-06 22:06

借:应交税费—应交增增值税(进) 贷:应交税费—应交增增值税—待认证进项税额

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你好10月待认证进项税额12月转入进项抵扣
2024-12-06
你好,个人建议是做到及时入账
2022-11-26
你好 借 应交税费e-进项税额额 贷应交税费-待认证进项税
2021-01-14
。您好,借财务费用负数 贷应付账款负数。 。借财务费用 进项 贷应付账款。
2021-11-15
这个对应金额有没有错误?
2021-02-06
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