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老师我想问问进项税额转出的分录怎么做?然后进行税转出月底还需要结转吗?

2021-12-13 11:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-13 11:15

借成本费用贷应交税费应交增值税进项税额转出。

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快账用户7728 追问 2021-12-13 11:19

请问老师,这两种写法对吗?

请问老师,这两种写法对吗?
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齐红老师 解答 2021-12-13 11:22

这个按照上面我那写都行。

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快账用户7728 追问 2021-12-13 11:25

好的老师 那么老师月底我这个转出的需要结转吗

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齐红老师 解答 2021-12-13 11:26

对,这个也可以和增值税一起结转。

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快账用户7728 追问 2021-12-13 11:27

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-12-13 11:29

不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您了。

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借成本费用贷应交税费应交增值税进项税额转出。
2021-12-13
你好,进项税额转出,月底需要做结转分录的 
2022-06-24
你好 月份终了,企业应将当月发生的应交未交增值税额自应交税金--应交增值税科目转入未交增值税明细科目,借记应交税金--应交增值税(转出未交增值税)科目,贷记应交税金--未交增值税科目.
2022-06-25
借:成本费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
2020-09-23
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费、应交增值税进项 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费、应交增值税转出未交增值税
2023-08-12
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