您好,借:银行存款2030000 贷:应收账款 2000000 其他收益 28301.89 应交税费-增值税-销项1698.11

甲企业是增值税一般纳税人,019年6月17日发生以下业务:向A企业购买成批的木材,采用银行承兑汇票方式结算货款,收到的增值税专用发票上注明货物价款100000元,增值税税率为13%,增值税税额为13000元,材料已验收入库。甲企业开出一张期限为3个月、面值为113000元的不带息银行承兑汇票,用于支付上述款项。此外,B企业还用银行存款支付手续费500元。 要求:根据上述经济业务,进行相应账务处理。(包括购货、票据到期有能力偿还及假设无力偿还 甲公司于019年2月1日向银行借入60000元,期限6个月,年利率8%,该借款到期后按期如数归还,利息按月计提按季支付 要求;根据上述经济业务,进行相应账务处理。(包括取得借款、计提利息、偿还借款 南方公司和珠江公司是增值税一般纳税人,原材料按实际成本核算。019年7月1日向珠江公司销售一批健身器材,售价100000元, 增值税13000元,已开出增值税专用发票,款项未收到。为及早收回货款,双方约定的现金折扣条件为:2/10,1/20, n/30。并约定计算现金折扣时不考虑增值税 要求:请为南方公司珠江公司对上述业务进行各种折扣条件下的账务处理
某增值税一般纳税人2020年6月收到购货方支付的拖欠货款2000000元(该批货物于2020年1月份销售),以及拖延支付货款的利息30000元,账务处理:借:银行存款2030000贷:应收账款2000000财务费用30000要求:写出上述业务正确的账务处理,以及相应的账务调整。
某增值税一般纳税人2020年6月收到购货方支付的拖欠货款2000000元(该批货物于2020年1月份销售),以及拖延支付货款的利息30000元,
某增值税一般纳税人2020年6月收到购货方支付的拖欠货款2000000元(该批货物于2020年1月份销售),以及拖延支付货款的利息30000元,做出账务处理
四、综合业务核算[资料]千玺公司2021年12月份发生有关经济业务如下:1.投资者追加投资100000元,存入银行。2.向银行借款200000元,为期半年,借款年利率6%,到期一次还本付息,存入银行。3,计算上述借款第一个月的利息。4.以为期半年的银行借款50000元直接偿还前欠的购买材料款。5.以银行存款100000元偿还到期的长期借款。6.采购甲材料一批,价200000元,增值税进项税额26000元,货款暂未付。7.以现金支付上述甲材料的搬运费1500元,并结转材料采购成本。8.以银行存款预付购乙材料款30000元。9.以银行存款支付前述应付货款11700元。10.采购预付货款的乙材料,价50000元,增值税6500元。冲销原预付货款30000元,不足部分以银行存款支付。11.以银行存款支付上述乙材料的运杂费1000元,并结转材料采购成本。12.领用甲材料一批,其中生产A产品耗用135000元,生产B产品耗用150000元,车间一般耗用5000元,企业管理部门一般耗用3000元。[要求]请对以上业务进行相关的账务处理。
办公打印机维修,配件费3000,人工费只有200,合并开票维修费合适?还是分开开配件费3000+维修费200合适?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
你好,怎么算的?有步骤吗
你好,怎么算的有步骤=30000/1.06=28301.886792453