你好 借:银行存款2000000,贷:应收账款 2000000 借:银行存款 30000,贷:主营业务收入30000/1.13 , 应交税费—应交增值税(销项税额)30000/1.13 *13%
某增值税一般纳税人2020年6月收到购货方支付的拖欠货款2000000元(该批货物于2020年1月份销售),以及拖延支付货款的利息30000元,账务处理:借:银行存款2030000贷:应收账款2000000财务费用30000要求:写出上述业务正确的账务处理,以及相应的账务调整。
某增值税一般纳税人2020年6月收到购货方支付的拖欠货款2000000元(该批货物于2020年1月份销售),以及拖延支付货款的利息30000元,
某增值税一般纳税人2020年6月收到购货方支付的拖欠货款2000000元(该批货物于2020年1月份销售),以及拖延支付货款的利息30000元,做出账务处理
某企为一般纳税人,收到购货方支付拖欠的货款2000000元,以及延期支付货款利息30000元,正常账务处理是 借 银行存款2030000 贷 应收账款2000000 财务费用26548.67 应交税费 增值税销项税额3451.33 财务软件中,一般财务费用应该在借方,如果在贷方一般是红字,但这个收到延期付款利息在贷方,如果是红字,则分录就不平衡了, 请问老师 这个案列的延期付款利息在财务软件中应该怎么做分录,才不会影响报表平衡呢? 谢谢
8月16日收到购货方支付拖欠的货款2000000元,以及延期支付货款的利息30000元。为什么不对20万计算增值税啊,只对30000算
我是采购人提前预支2000元买公用品报销的时候是怎么附加账单上
我们这个是国企,属于政府旗下,收到乡财政所打来的农物产品生态食材产业品牌宣传营销推广费,这种的可以怎么做分录
你好 老师 我们公司是一般纳税人,7月要申报增值税了,6月做好账了。可以还是我先等我申报增值税后以实际缴纳的增值税计提和缴纳增值税以及附加税?还是6月先结转加计提增值税,7月申报再做缴纳的分录?
请问,要发放2人工资,工资总额6000,发放工资时一个人的失败了 ,这个要挂账 ,全过程的 分录 怎么写?
请问老师,我们公司四月份开始出租厂房,我已经四月份开始开电费发票给租赁方,现在关于电费销售我怎么账务处理?
个税手续费返还,小规模纳税人,增值税申报表是不是填在免税销售额,第10行,服务、不动产和无形资产这列?
我这遇到一家小公司,股东有ABC三人,有一名技术人员,一个后勤商务人员,A股东占股50%,B股东占股30%,C股东占股20%,三个股东都作为公司销售人员需要承担各自每月的工资及销售过程中所产生的成本费用如业务招待费,运输费差旅费还有技术为某个股东的项目出差产生的差旅费就算在这个股东的头上,这些均由股东各自承担,其他的租房水电职员工资办公费均由股东按占比分摊,我到年底得要统计出各股东人员的主次成本费用,业绩数据,税收费用,分摊费用,利润,可分配利润这些数据,老师能不能教教我从现在开开始我应该怎么做账,怎么给他们做记录才能方便我年底快速的给到老板们想要的数据呀!
老师,企业给企业分红,分完红,才交企业所得税
怎么在国税网上下载对应年月的纳税申报主表呢?
16800元的货款,我们要开专票,对方收八个点,那么额外加收的税点是多少钱