借在建工程50000+700 应交税费-应交增值税(进)8500 贷银行存款59200 借在建工程5000 贷原材料1500 应付职工薪酬3500 借固定资产 贷在建工程50700+5000=55700 借固定资产清理100000-50000-5000=45000 累计折旧50000 固定资产减值准备5000 贷固定资产100000 借银行存款60000 贷固定资产清理60000 借固定资产清理15000 贷营业外收入/资产处置损益60000-45000=15000
甲公司为一般纳税人,2021年10月发生如下经济业务(1)1日,购入管理用不需要安装的设备一台,取得的增值税专用发票注明的价款为30000元,增值税税额为3900元,支付运费1000元,增值税税额900元。全部支出已用银行存款支付。全部款项已用银行存款支付。(2)2日,购入生产用需要安装的甲设备一台,取得的增值税专用发票注明的价款为250000元,增值税税额为32500元,款项已用银行存款支付。5日,企业进行上述需要安装设备的安装,耗用材料2500元,用银行存款支付安装公司安装费3500元。7日,上述设备安装完毕,经验收合格交付使用。(3)19日,现有一台设备由于性能等原因决定提前报废,原价为500000元,已提折旧450000元;报废时的残值变价收入为20000元,增值税税额2600元。报废清理过程中发生自行清理费用3500元。有关收入、支出均通过银行办理结算。
[资料]:某企业2016年10月份发生下列经济业务:1、10日购进一台需要安装的机器设备,取得的增值税专用票上注明的设备买价为50000元,增值税额为8500元,支付运输费为700元,皆以银行存款支付。2、12日,安装10日购进的设备时,领用材料物资价值1500元,支付工资3500元。3、15日,设备安装完毕达到可使用状态。4、25日,对外销售一台机器,原值100000元,已提折旧50000元,已提减值准备5000元。取得收入60000元收存银行。(不考虑相关税费)[要求]根据经济业务进行会计处理。
[资料]:某企业2016年10月份发生下列经济业务:1、10日购进一台需要安装的机器设备,取得的增值税专用票上注明的设备买价为50000元,增值税额为8500元,支付运输费为700元,皆以银行存款支付。2、12日,安装10日购进的设备时,领用材料物资价值1500元,支付工资3500元。3、15日,设备安装完毕达到可使用状态。4、25日,对外销售一台机器,原值100000元,已提折旧50000元,已提减值准备5000元。取得收入60000元收存银行。(不考虑相关税费)[要求]根据经济业务进行会计处理。
例题分析2016年8月3日,AS公司购入一台需要安装的生产用机器设备,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为4000万元,增值税进项税额为680万元,支付的运输费为30万元,款项已通过银行支付;°2016年8月25日,安装设备时,支付安装费100万元;2016年10月8日达到预定可使用状态。26
厦兴公司 2×22 年发生如下经济业务: (1)6月6日,公司向玉溪工厂购入不需要安装的生产设备一台,增值税专用发票列明价款为80000元,增值税税额为10400元,设备运达公司过程中又发生运输费500元及增值税45元、保险费100元及增值税6元、装卸费400元及增值税24元,用银行存款支付全部款项设备经验收合格,交付生产车间使用。 (2)6月12日,公司向福跃工厂购入需要安装的新机器设备一台,增值税专用发票上列明买价230000元,增值税税额29900元,价税款尚未支付;另以银行存款向中闽公司支付该设备的运输费1000元及其增值税90元。机器设备已验收合格并出包进行安装。6月28日,用银行存款支付安装费2000元及其增值税180元。6月28日,安装完毕,经验收合格达到可使用状态,交付生产车间使用。 (3)6月30日,企业购入新机器设备1台,买价50000元,增值税税额6500元,包装费200元,包装费增值税12元,运输费800元,运输费增值税72元,全部款项已用银行存款支付,机器设备已验收并投入安装。7月7日,在安装过程中耗用材料2400元。7月30日,经结算,设备安装过程中耗用人工1400元。7月30日,安装完毕,经验收合格达到可使用状态,交付生产车间使用。 要求:根据以上经济业务编制会计分录。
老师 酒店小规模 1.无票收入也多 前台在开发票 个人居住 开的发票都是公户 发票也没备注住房人 这个统计无票和开了发票的不好统计 2.还有当月入住,没给开发票 之后月份回款给开发票 这个当月挂预收?等发票开了再确认收入?
老师,换电脑了,航天金税盘怎么安装?
现在收到供应商的普票发票如何入账?
小规模缴纳第一季度增值税及城建税怎么写会计分录
电商平台之前那个公司注销了,然后现在变更成我现在新的主体了,之前那个保证金是那个公司交的,现在退到我这个新主体来,我做营业外收入吗
对方开房租发票多开了一个区域面积金额,我们全年实际付款的房租是70多万,开了90多万票,我按照实际的房租入账,票面金额多的部分怎么处理
动物类中药适用税率?
老师好,员工改名个税系统里面怎么给他报
小规模纳税人 个税手续费返还 借:银行存款 贷:营业外收入-三代手续费返还 应交税费-未交增值税 申报增值税后,增值税减免,转出增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免 这个分录有没有问题,用应交税费-应交增值税还是应交税费-未交增值税,哪一个科目更合理?
老师 有个合伙企业 其中一个合伙人24年10已经退伙 月个税扣缴端已经改为了非正常 但是现在申报经营所得 他提前这个人的没报 怎么回事呢
[资料]某企业为增值税一般纳税人,增值税税率为17%,2016年5月发生以下经济业务:1、2日向A公司购买材料2000kg,增值税专用发票注明:价款10000元,税额1700元,材料验收入库。款项以银行存款支付。2、5日,向B公司销售产品200件,不含税售价每件120元,货款尚未收到。该批产品单位销售成本为80元。3、31日,根据发料凭证汇总表,本月基本生产车间生产产品领用材料10000元,车间一般耗用3000元,厂部管理部门领用1000元,销售部门领用1500元。[要求]根据经济业务编制会计分录。
同学你好,这个老师在另外一个窗口回答你了。