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老师,上年的费用,已经预付了,发票一直未收到,现已确定收不进来了,应该如何做账啊,

2021-12-14 14:09
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-14 14:12

借以前年度损益调整贷预付账款。

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快账用户1840 追问 2021-12-14 14:14

小企业不是不通过这个科目吗

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齐红老师 解答 2021-12-14 14:17

你好,借利润分配未分配利润贷预付账款。

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快账用户1840 追问 2021-12-14 14:20

好的,那这样操作会影响今年的利润吗,需要在汇算清缴时拎出来补所得税吗

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齐红老师 解答 2021-12-14 14:21

不影响今年利润汇算清交的,不需要吊灯。

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快账用户1840 追问 2021-12-14 14:22

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-12-14 14:25

不要客气,工作愉快。

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借以前年度损益调整贷预付账款。
2021-12-14
您好同学,计以前年度损益调整,冲减去年未分配利润。然后今年重新入账
2021-06-30
您好,转营业外支出,在所得税汇算清缴时纳税调增,因为这部分存货已结转成本,但无票是不能税前扣除的,暂估正好也是应付借方余额
2024-09-16
借其他应付款、借管理费用,负数 借管理费用贷其他应付款。
2021-09-05
同学你好!这个的话    后期可以结转成本的 但是    没有发票    这个税务是不认可的   所以    企业所得税汇算清缴的时候     这个是要调增的
2022-09-24
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