你好。 是的。 收到专票是可以抵扣 进项税的。 前提要是 专票才行的
一般纳税人,一般计税,开了工程票出去,听别人说收到劳务票可以全额抵扣增值税,有这个说法吗?
我在税务师税法一里面,看到增值税一般纳税人从批发零售的小规模纳税人那里购进3%的增值税专用发票,可以增值税专用发票上面的金额以9%计算抵扣,可是我咨询了我们当地税务局和12366网站,都说没有这个说法,都说只能按票面3%专票的税额抵扣,到底哪个正确?
一般纳税人的收到和开出普票专票有税额都可以抵扣增值税吗小规模纳税人收到和开出的普票专票有税额可以抵扣进项税吗
老师,我是一般纳税人我有一般计税和简易计税(3个点劳务专票)我收到别人开给我的一个点劳务专票可以抵扣吗?用于一般技税的抵扣
老师,我们公司做水利工程600万,分包劳务200万,出去,我们去一般纳税人,总听说扣除分包款,这个到底怎么计算?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
这个我知道,我听说的是比如开100万工程款,收到青工包劳务票30万,申报的时候就按照70万申报就行了,全额抵扣成本,有这个说法吗?还是我理解错了
你好 ; 你收到的发票说明是真实发生的。 你抵扣了进项税是可以的。 至于你说抵扣成本 就得看你 当时这个发票 是否 是结转到成本 科目去了
不明白你说的后面那段抵扣成本
你好; 你说的抵扣成本 。 那就是企业所得税的处理了 。 跟增值税没有关系呀 ; 你 要做借主营业务成本 贷 工程施工 处理 才会影响 成本 的