你好 ; 你缴纳了个人经营所得税 后。 税后利润可以 转出来的; 前提是你是个人独资企业的类型 ; 可以补做账的
老师,你好,我公司经营业务需要,2019年12月份发生业务15098284.35 元并有银行流水单,已在2020年1月征期申报2019年第四季度款项时申报无票收入并提前缴纳税款480125.44元;与此同时因我司票份为每个月25份,不够开具合同所需发票金额,现在要补开2019年12月申报的收入;由于2019年12月时我司公司经营地址在变更,没有办下来租赁凭证,故2019年12月和1月申请超限量未通过;因怕中途有作废等发票,故现在才向贵局申请1650份发票补开2019年12月的收入,望贵局批准, 19年12月发生银行流水15098254.35,当时已经按无票收入申报并提前缴纳税款480125.44元,当时租赁合同没有办下来,没有办法申请超限量,所以今年4月申请的1650份超限量补开19年12月份的收入,如果4月发票全部开对是没错的,关键是有一张开错了,已经跨月了,税款在12月份已领缴了,我现在可以红冲一张吗,税款的话转到那个月里,还是怎么办? 可以把我这张开废的税款,转到五月份吗?
老师您好,公司是2019年八月份成立的小规模,当时基本户里也没有钱,2019年12月份有一笔业务3000元的,12月份先开的票,所以老板就打了100元钱进去,在税务局代开的专票为了可以扣掉税款的!一月份才收到钱,代账公司也给做的应收账款,后面1月份货款到了,没有跟代账公司说也就没做成收入,还在应收上挂着的,但是同时又发生了几笔交易,银行扣了好几月份手续费有250元钱,老板又私自把钱转到自己卡里作为报销费用,这些都没跟代账公司说,他们也没有做账,直到四月份老板不想让他们代账了,就把财务交接过来了,1-3月份的那个季度他们什么也没做,实际上是有发生我跟你描述的这几笔交易的,19年12月份的100元他们也没有做账,现在我想把这个应收账款做平,让老板又打了3000元进去,但是后面该怎么操作我就又糊涂了!2500的还需不需要再打到老板卡里呢?250的手续费又该怎么做呢?不可能再扣掉这些银行费用的呀?所以请教老师
我们老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付宝转了100万到老板娘(B)的公司的支付宝上,因为B公司去年下半年开始了个新的项目,有工资,社保,房租,水电费等费用,没有钱,所以转过来了,后来我们公司出纳就直接从支付宝提现到基本户上面了,去年我们公司的账是代理记账做的,因为B公司这几年一直都是零申报的,我们公司的出纳也没有跟代理记账那边沟通,那边也不知道情况,银行流水也没有去拉,虽然他们每个月在电子税务局上面申报社保,扣费,也没有来问公司,所以他们只是申报了下社保,财务报表之类的,个税,账都没有做,我今年4月份接过来的时候把前面的工资,费用的账都补上了,去年申报的财务报表也没有去更改,个税也没有补上,支付宝收的款做成了预收账款,听取了一个财务朋友的建议,预收账款每个月确认了一部分收入,但是现在账上还挂着60万,那现在要怎么处理呢?怎么样才能规范化呢?
个人独资企业,殡仪回归园,以前没有去税局登记,没有做账,但有公户,余额60多万,都为民政局打来的收入,想在明年一月份去税局登记建账,这公户的钱可以在12月全部提取出来吗?另外民政局是一个季度作为收入结款一次,明年一月份会打款过来(作为今年四季度的收入),我今年的发票还可以入账吗?
在公司成立的时候有个3000万验资报告,而且也有转进公司账户,当月又全部转出了,后来给第一个财务做账时也没有给这方面的流水做账,所以一直到今年账上都没有这个记录体现,实收资本为0,一直是老板打钱进来运营的,现在老板突然说到有这个事把单据也拿出来了,我想着如果补计入实收资本3000万,那么其他应收款金额太大,会不会有什么风险,第二因为我们资产负债表资产总额也快到2000万了,入实收资本3000万后资产总额大于5000万导致明年不能享受小型微利企业的政策了,所以想问问各位前辈这个事情有没什么两全其美的方式解决
购买材料,未按时间付款,额外产生的违约金,这违约金进去材料成本还是其他会计科目?
单笔含税销售毛利不低于21 元的65%咋计算
2025年初级考试后多长时间可以拿证?
期中建账,利润表出不来。申报利润表财报的时候,申报做账的报表和之前报表之和可以不。
请问老师 销售合同金额是15250美金做应收款 出口发票90585元做主营业务收入 这样不影响出口退税吧
老师,我新入了一家公司,发现23年他们进了一批货,货款付出去了20万,他们没有入库,也没有给他们开发票,他们账是挂在借方:应收账款 20万,23年的时候他们还是小规模纳税人,现在是一般纳税人了,但这个应收账款20万还挂在账上,该怎么做账
请问我们是光伏发电卖电公司,本月的电费客户还没打过来,我们也没开发票,是什么时候确认收入
老师请问下,我们暂估了库存商品2000多,但我们公司已经和对方公司结束了合作,我应该怎样处理已暂估的商品?
老师您好!向您请教一个问题。我们公司购买了一台设备,4月份发生的安装费我计入了固定资产。5月份发生故障拆下来运去外地的设备生产厂家,发生的拆装费和运输费我应该计入什么科目呢?是计入资产的原值还是修理费?
你好老师,我们公司有个业务想咨询一下,公司签订了一项机械租赁合同,我们通过租赁上游公司的机械设备(含司机),然后转租给我们的甲方公司,我们给甲方开具“建筑服务*机械租赁”,请问上游公司怎么给我们开具发票?我们相当于中间商
公司经营好多年了,要补账不太现实,现在就想从头做账,以前的补税处理,公户可以清零吗?再去年第四季度发票可以用吗?
你好 ; 你们是外账 不能直接请0 的; 你们原来报税怎么报的。 0报吗
原来没有税局登记,没有报税的,只是有个公户,民政局每个季度打款过来
你好 ; 那你就现在补做 ; 你不想全部补的话; 你就 盘点期末数据来建账