你好不需要减去减免的,这个需要正常交所得税。
请问老师,一般纳税人享受的加计抵减增值税,是要计入营业外收入-增值税减免科目计算企业所得税吗
老师,️以下几个问题请教一下,1.享受加计抵减的会计分录?借应交税费~增值税~加计抵减税额,贷:营业外收入2.因享受留抵退后,原来享受的加计抵减税额要转出,会计分录是?
老师企业享受加计抵减的增值税税额,计入其他收益会计科目对吗?抵减的金额需要缴纳企业所得税吗?
享受增值税加计抵减,是计入营业外收入还是其他收益?
老师,小规模纳税人增值税3%减按1%缴纳增值税,那减免的那部份增值税需要计入营业外收入缴纳企业所得税吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来,外地公司给我们本地公司运输垃圾,需要签订垃圾清运协议,我们本地公司月结给外地公司,外地公司给我们本地公司开具发票,需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同,懂得老师回复我下,把合同内容写到上面发一下,没有的老师不用回复谢谢。
是要计入营业外收入-增值税减免科目吗
你好,对的是的,需要做到这个科目里面的,需要交企业所得税。
明白了,谢谢
不用客气,工作愉快。