你好,这两个都可以的,如果是费用类的,你做到其他应收款里面。

老师您好,我们给员工租的房子,预付款出去,这个预付账款后面可以挂个人吗?房东就是自然人
老师您好,我想问一下,我们公司帮员工租的房子,提前付给房东的房租,是入预付款,还是做其他应收款-暂付款?
我们公司有一间办公室一年房租18000,是其中一个股东的房子,这18000冲减他的资本金,,要求资本金一次冲完,房租分摊,下面分录, 借,预付账款-房租18000, 贷,其他应付款-股东18000, 借,其他应付款-股东18000, 贷,实收资本18000 借,管理费用-房租1500, 贷,预付账款-房租1500, 这样对么?
还有一个问题就是我们房租转给合伙人,合伙人私下转给房东,我在做分录的时候是不是要做借:管理费用-房租,贷:其他应付款;借:其他应付款 贷:银行存款?
老师您好!房租是押一付三,1100一个月,我做账 借:销售费用—房租1100 其他应收款—房东3300 贷:其他应付款—法人4400 还是:借:销售费用 1100 预付账款2200 其他应收款1100 贷:其他应付款4400
蓝田县那里能找到工作。
找郭老师,我们抖音平台有店,有人买了99元的劵,和9.9的劵,这个收入怎么出账?
@董孝彬老师,别的老师别回答
本月先申报了增值税,纳税15000,已经扣税款,接着同一个税期内又申报了出口退税可抵扣9千,正常来说应该交6000对吧,可是已经交了15000了,得向专管员申请多交的9000了么,出口退税的6000抵税不能用到下期是吧
老师,如果公司基本户的钱直接转给公司的某个人,但是这笔钱是用作公司进货的。小规模的公司,他就是没有进货的发票。这样的事每个月都会发生一两万的金额。必须是打给个人。能成本吗?
老师,您好,我们出口一个样品,没有收客户钱。只收了客户300美金运费,不报关,这个运费公户付300美金并且开票,那怎么确认收入?
我有一个项目,异地工程,公司这边说是不能抵完我所交的9个点,就算我有进项多也不能抵完,只能抵6个点,要满足税负,税务局有这个要求吗?
入住园区增值税可以减免吗,这种方法可行性强吗
老师,请问这类自产自销的普通发票进行抵扣时,是按几个点?是不是跟自己是几个点一般纳税人对应?
合同签订之后,没实施,或者实施一半就不用了,或者有优惠,怎么处理?
二级科目可以写房东的名字。
郭老师,您好,想请教您一下,我们如果有不合理的加计扣除的研发费,被查到要调整出来,要被罚款吗?因为在判断是不是可以入研发费加计扣除,有时候会分得不是那么清楚。
你好,凤不一定,但是需要调增,如果你们有利润的话,调增之后还有利润,需要补企业所得税的。