你好; 那你就先做无票收入报税处理。 先报税

老师你好,我们公司是挂靠别人公司接工程,我们要开一些销售材料发票给挂靠公司,对方才能打款给我们,但是我们没有任何成本票,购货清单都是没有的,以后也不会有,我们是不是都没办法结转成本了?销售材料出去,但没有购进材料任何凭证,会不会有什么风险?该如何处理好一点?
老师,我们销售给电厂货物,所有的进项都来了,所以有的货物也都供完了,但是电厂没有验收完,不让开发票,这样的话我年底这些个账如何处理,会计凭证如何做呢?
老师,贸易公司是直接去厂家拿货,然后直接运到客户指定地点。客户都是赊账,所以销售的发票都是滞后开的,进项的发票有时也会滞后开给我们,这样,我销项发票也是滞后开,那出库时我们就没做账,等开票了,账务处理是:借应收账款,贷主营业务收入 应交税费应交增值税进项税,然后再拿差不多的进项抵扣这个销项税,可以吗?
老师,有个事需要请教一下,我是购买方,我于2020.4.29日收到的销货方开给我的发票,我于当年年底已经认证了,但是因为2020年我们家享受增值税减免,所以这张发票我在12月份又做进项税转出处理了,现在这个发票需要红字冲销,如果我提供给销货方红字信息表的话,我当月就会从我的销项里冲账这个发票的税额,那我不是重复冲销了吗。请问我该如何处理
我们公司之前是小规模,后来业务需要申请为一般纳税人,刚开始进货多,对方都开了专票,但我们销售开的发票比较少,变成进项发票大于销项,有有些进项还没有认证抵扣,那这些还未认证抵扣的发票也要入账,会计分录如何写,后期要抵扣又该如何写,老师可以答疑一下吗?
老师,公司是销售植保无人机的,请问购进及销售需要缴纳印花税吗?都只有协议,没有合同
请问,我公司卖货给B公司,然后B公司给我公司打款100万元!这100万元我还要给C公司让利20%,让C公司帮我卖货!请问这样的分录我改怎么写!
计算结转产品成本这块,假设卖出a产品1000元。购入原材料700元。。领料700后。现在科目余额表余:材料700 元 ,直接费用100元,人工100元。。。。那么我现在需要计算结转成本这一块。假设成本占比75%,,,那我我应该是(700+100+100)×80%=720成本对吧?剩余900-720就是在产品对吧?,,若以上是对的,我想问,我可否按上诉条件只用(700+50+10)×80%,就是不直接直接费用余额100就取100,直接人工100就取100
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
所以有进项我都做:借:库存商品 贷:预付账款或银行存款吗? 这样可以吗 那所有的销售我如何做凭证,我没有销售发票
你好 ; 借库存商品 贷应付账款或者银行存款 ;销售 借银行存款 ;贷主营业务收入- 无票收入; 应交税费-应交增值税; 借主营业务成本 贷库存商品
无票销售的,也要先确认增值税吗 不是直接先全做入主营业务收入-无票收入,等 开票的时间再走增值税吗?
你好; 1. 是嘚。 你已经是收入 只是没开票出去而已; 也得报税的。
那么我先前确认的库存商品,没有确认进项,我再确认收入的时候,是不是那些个发票也要认证了呢,然后借:进项税贷:库存商品 这样的呢?
你好 ; 是的。 含税计入库存商品去。 收到专票做 借进项税贷库存商品