你好! 你是指要交税吗?是小规模还是一般纳税人?核定还是查账征收?
老师你好,电子普通发票开完了,是要再登录电子税务局去申请吗?
老师你好,我开了电子普通发票或开6个点的话,我要交税吗?
你好,开普通电子发票要钱吗?
老师你好,我开具的是电子普通发票要交钱吗?
老师你好我这四季度有开普通发票和电子发票,需要分开报吗?
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
小规模公司,查帐征收
按开出的发票上的税额次月申报增值税。
你好,呃申报那个增值税的话,那这张发票我要交税吗?
需要交税的,现在小规模都是1%税率。
国家规定不是电子普通发票,一个季度不要超过45万就不用交钱了
现在是有优惠政策,一个季度不超过45万,可以享受不用交税。这个政策到2022年12月31日止。但正常都是需要交税的。
哦意思是说明年的12月31号为止普通发票的话,过后开都要交钱了
是的,政策是这样的。
好的,谢谢老师
不客气。满意请给我五星好评,谢谢!