你好 购入时 借:库存商品 2000 应交税费——应交增值税(进项税额) 260 贷:银行存款 2260 用于赠送 借:营业外支出2260 贷:库存商品 2000 应交税费-应交增值税(进项税额转出)260

(要求增值税列到三级账户) 甲公司用银行存款买入2 000元礼品送给客户,要求:做出购买礼品及赠送客户的会计分录
公司购买大米赠送给客户应该怎样做账?之前入账的时候忘记做视同销售了,当时的会计分录是 借:业务及管理费-宣传用品费2522.12,借:应交增值税-进项税额327.88,贷:银行存款2850。现在我想手工补计提销项税额,应该怎么做账?
公司(一般纳税人)外购礼品,在做活动的时候,赠送给客户,做了视同销售,当月购进当月送出,取的普票,分录为: 1、购买礼品时,借:库存商品 2000 贷:银行存款 2000 2、活动送出时,借:销售费用-促销费 2000 贷:其他业务收入 1769.91 应交税费-应交增值税-销项税额 230.09 3、结转成本时,借:其他业务成本 2000 贷:库存商品 2000 我想问,这样子的一个分录,对吗?
公司(一般纳税人)外购礼品,在做活动的时候,赠送给客户,做了视同销售,当月购进当月送出,假设是取的普票,分录为: 1、购买礼品时,借:库存商品 20000 贷:银行存款 20000 2、活动送出时,借:销售费用-促销费 20000 贷:其他业务收入 17699.12 应交税费-应交增值税-销项税额 2300.88 3、结转成本时,借:其他业务成本 20000 贷:库存商品 20000 老师,这样的一个分录,对吗
甲公司为增值稅一般纳税人,适用的增值税稅率为13%。甲公司20x2年发生如下经济业务。(1)3日,采用支票结算方式销售甲产品10件,总价款10000元,增值稅1300元。该客户因临时需要,直接到公司购买,交款后提货,环球公司末与该客户签订商品销售合同。该批产品总成本6000元。2)10日,获得短期借款50000元,款项已存入银行。要求;按照上述资料,逐项做出公司相关的会计处理。
老师 现在出口退税要在喜欢4月前申报结束吗 进项不够 是不是就没有退税了 生产性出口退税
老师早上好请问下,公司海关有一笔罚款1500,这个有记录在案,对公司的影响都有哪些?
老师 你好,劳务费开票应该选择什么项目吗
请问老师,A公司停止经营了,把公司整体租赁给了B公司,电表户号没有变更,电力公司把电费发票开给了A公司,A公司又把电费转售给了B公司,B公司收到A公司的电费发票后把钱打给了电力公司, A公司这个账务怎么处理? B公司又怎么做账务处理?
老师,你好,我们是生产型出口企业,如果内销大约出口的,出口退税申报的时候能不能选择免抵
多年的往来帐,怎么处理呀?
老师好,新员工原来一直都是由其本人缴纳的灵活就业的养老和医疗,3月1日要入职新公司,由公司给缴纳社保 1.是不是应该先把灵活就业办理停缴后,才能在公司办理社保缴纳呢? 2.灵活就业的社保应该如何办理停缴呢?谢谢
那单位扣除的话,到了3月我再做一次年度扣除就能把我短视频那边的税费退出来是吗
老师好,请问一下我们公司销售发货走的是船运,这种船运基本都是一两个月才能收到货,这种怎么确认收入呢
老师,我司劳务公司劳务派派遣项目特别多,预支工资情况复杂。有预支1月份工资的,有提前预支2月工资的,有当天干完当天结算工资的。有的项目甲方都20号以后才发上个月的结算单过来,已经过了15号征期了!所以老师,您看我这样做操作可以吗?我每个月可以按银行对公账户发工资那个金额去结转当月的主营业务成本应付职工薪酬可以吗?不去按那个工资表去计提。最终出来的工资表我存档做备查可以吗?