同学你好 22 借,原材料60000 借,应交税费一应增一进项7800 贷,银行存款67800 23 借,主营业务收入 借,其他业务收入等 贷,本年利润 24 借,本年利润 贷,主营业务成本 贷,其他业务成本 贷,管理费用等
资料:某企业某月发生下列业务(1)以银行存款支付本季度短期借款利息10元0(前两肥预提100元)。(2)以银行存款支付违约罚款3000元。3)将无法支付的应付账款000元予以转销。4)职工出差预借差旅费400元,以现金支付。5)上述职工出差归来,报销差旅费3600元,余额退回。6)月末,结转本月损益类中收入类账户余额,其中:主营业务收入0000元,投资收益贷方000元,营业外收10000元。7)月末,结转本月损益类中费用类账户余额,其中:主营业务成本7000元,营业税金及附加2500元,销售费用5000元,管理费用0000元,财务费用6000元,营业外支出6500元。8)月末,按本月利润总额的25%,计算并结转应交所得税。(9)月末,按本月税后利润10%,提取法定盈余公积。(10)月末,经研究决定,向投资者分配利1润3000元。(11)年末,结转本年利润30000元到“利润分配”账户。(12)年末,结转“利润分配”其他明细账户,其中:“利润分配-提取法定盈余公积”明细账户借方佘額0000元,“利润
5、目的:练习利润形成及分配业务的核算。 要求 (1)以银行存款支付本季度短期借款利息1500元(前两月已预提1000 资料:某企业某月发生下列业务: (2)以银行存款支付违约罚款300元。 (3)将无法支付的应付账款5000元予以转销。 (4)职工出差预借差旅费4000元,以现金支付。 (5)上述职工出差归来,报销差旅费3600元,余额退回。 (6)月末,结转本月损益类中收入类账户余额,其中:主营业务收入1200投资收益贷方30000元,营业外收入10000元。 (7)月末,结转本月损益类中费用类账户余额,其中:主营业务成本70 税金及附加2500元,销售费用15000元,管理费用20000元,财务费用60营业外支出6500元 (8)月末,按本月利润总额的25%,计算并结转应交所得税。9)月末,按本月税后利润的10%,提取法定盈余公积。(10)月末,经研究决定,向投资者分配利润13000元。 (1)年末,结转本年净利润300000元到“利润分配”账户。 (12)年末,结转“利润分配”其他明细
5、目的:练习利润形成及分配业务的核算。 要求 (1)以银行存款支付本季度短期借款利息1500元(前两月已预提1000 资料:某企业某月发生下列业务: (2)以银行存款支付违约罚款300元。 (3)将无法支付的应付账款5000元予以转销。 (4)职工出差预借差旅费4000元,以现金支付。 (5)上述职工出差归来,报销差旅费3600元,余额退回。 (6)月末,结转本月损益类中收入类账户余额,其中:主营业务收入1200投资收益贷方30000元,营业外收入10000元。 (7)月末,结转本月损益类中费用类账户余额,其中:主营业务成本70 税金及附加2500元,销售费用15000元,管理费用20000元,财务费用60营业外支出6500元 (8)月末,按本月利润总额的25%,计算并结转应交所得税。9)月末,按本月税后利润的10%,提取法定盈余公积。(10)月末,经研究决定,向投资者分配利润13000元。 (1)年末,结转本年净利润300000元到“利润分配”账户。 (12)年末,结转“利润分配”其他
22.购入材料一批,计价60000元,增值税7800元,材料已验收入库,价税款以银行存款支付。23.月末,将损益类账户中的收益账户结转到“本年利润”中24.月末,将损益类账户中的费用账户结转到“本年利润”中这三个的借贷怎么写鸭?
22.购入材料一批,计价60000元,增值税7800元,材料已验收入库,价税款以银行存款支付。23.月末,将损益类账户中的收益账户结转到“本年利润”中24.月末,将损益类账户中的费用账户结转到“本年利润”中
固定资产的科目余额,账面价值,和账面净值有什么区别?怎么记忆?
(4)甲公司用一批自产药品换取戊公司某办公楼1至2层两年的使用权,该批药品对外销售价格为1200万元;若采用一次性支付两年租金的方式,办公楼两年租金的市场价格为1100万元。协议约定的租赁期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付药品。2×20年1月1日与戊公司办理了办公楼交接手续。 问题:编制甲公司2019度相关会计分录
上月申报个税的时候,没注意到忘记填社保费扣除费用,导致多交了个税,怎么办
老师,我们是一个卖化妆品的公司,合同签的是实销月结。就是我们先发货给门店,当月的实际销售,要下个月才对账开发票和打款,这种我什么时候确认收入呢?
在一家制造企业中已经完工的成品正常返工和因质量原因或报废损失导致的返工如何做账处理
老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
谢谢老师o(^o^)o
不客气的,祝您 学习愉快