你好,多开了票,就开红字冲销。

#提问#老师,给甲方开完发票,甲方已抵扣我们乙方还能作废吗?发票联抵扣联要不回来怎么办
甲方在10月底开了一张增值税普通发票,11月初重复开了一张,然而给乙方的是11月的发票,而且10月的那张发票联丢失了,但跨了现在已经12月,甲方该怎么处理?
请问老师:乙方多开了1000元普通发票给甲方,发票已跨年,怎么办?
一般纳税人开具普通发票给购货方多开了7万元,跨月了,购货方不愿意退发票。请问我们这边可以直接开负数普通发票给购货方吗?这个负数普通发票开后,再重新开一张正确的普通发票吗?
请问老师,去年送货方给开的普通发票,采购方已经入成本。今年他们又红冲了,这个怎么办?
老师,会计继续教育,我登录全国会计人员统一管理服务平台,怎么登录我的信息根据当前信息查不到注册信息,怎么回事
汇算清缴时固定资产当年有清理。填写固定资产原值时是不是减除清理的固定资产原值
一般纳税人提供多种业务,有销售货物、对外提供服务,这二者的增值税税率不同,这样核算时需要分开核算吗?销售货物时收到的进项税发票能用于对外提供服务这个项目开具的专用发票抵扣吗?
固定资产数据被我删减了,现在没有固定资产需要计提,但是结不了账,提示要做折旧
公司租的员工宿舍有发票,需要交印花税吗
老师,我公司是一般纳税人,建安行业,以前购买了一辆二手工作车,买价60万,没有进项,用了几年,己全部计提折旧,目前公司卖给一个自然人20万元,完整的分录怎么做,包括资产清理这块。
老师,25年12月份买的车,能否在25年年报时,固定资产一次性折旧抵扣?
个体户能办理什么样的社保
如果甲方大工程款,乙方提供的发票不够怎么办,如果100万的工程款需要开100万的发票吗
老师,我们收入200万,成本600万,但是领导要求不能亏损,我可否把成本少入一点?
当时的发票开的是80万元,现在是要把当时的发票80万元红冲,再开具正确的发票吗?
你好,你找一张金额小的冲,不是80万都冲的。找1000左右的发票去冲
当月要开10000元的正数发票,11000元的负数发票,怎样操作?
你好,你是开票方还收票方?
老师好,我们是开票方
你是少开票还是多开票。
你多开才冲销,少开再补开就可以了
总的来说是我多开了1000元的票,原因是因为审计减少了1000元
你开的票和收的钱是一样的吗,是一样的就不能调。和审计无关。
不一样,收的钱没有开票的钱多,甲方就是留着审计风险金未支付,现在审计减少了1000元,导致我多开了1000元的发票
我们的普通发票是100万元面额的,当时就是一张80万的普票开出的
那就冲销再按正确的开,要整张发票红字冲销,再开一个正确的
发票涉及的税费已经在异地预缴过,现在红冲后开正确的发票,涉及的税费怎么申报?
你好,不影响的 你开一个负数100万,正数99.9万,那你对应的销项只减少1000/1.13
也需要去异地申报退税吧?
你这个月还有其他销项没有
没有其他销项
你主管税务局有交税,就直接在主管税局退税
明白了,谢谢张老师。
你好,不客气,祝你工作愉快!