你好 ; 你们是一次性开票吗

小规模企业,税率3%,疫情期间1%,季度不超过45万就不用交增值税。如果本季度开了50万,那就是按50万交增值税是4950.5元,那附加税是怎么算的呢,一般纳人我知道,听说小规模的是减半,是的吗?
公司是小规模纳税人一次性收了半年房租50万,这个增值税怎么缴纳?按50万计税吗?这样的话就超45万收入,全额纳税了。
小规模纳税人,季度增值税45万免增值税,那么在民间非营利组织企业,他取得了捐赠收入50万,服务收入15万,这样子算超额了吗?
房地产公司,按合同应收租金50万,实际对方只给了26万,这个我需要按50万确认收入,并按50万计算缴纳增值税吗
小规模纳税人房屋出租收入可以分摊做收入吗?还是一次性计入收入?(比如收了1年的房租)然后这个月收了好多家的房租,开了普通增值税发票30万,由于是小规模纳税人,所以刚好未超还不用交税。那如果我按分摊的方式的话,因为还有1月份和2月份也收到过租金,这个月比如确认了收入35万,是不是不存在缴纳增值税,因为缴纳增值税是按照开票来的,所以在分摊的情况下无论我确认的收入是否超过30万,都不需要缴纳增值税对不对?
大于两年的软件支付,是用无形资产还是用长期累计摊销 怎么区分
项无形资产,共发生支出110万元,其中符合资本化条件 的支出为48万元。该项无形资产的法律保护期为10年, 甲公司预计的经济收益期为8年,预计净残值为零。不考 虑其他因素,下列关于甲公司会计处理的说法中正确的有 ( )。 A.从2×22年10月1日开始摊销 B.费用化研发支出金额为62万元 C.无形资产摊销年限为10年 D.2×22年12月31日无形资产的账面价值为46.5万元 答案是AB吗
红字冲销是什么意思能举个例子吗?
老师,做过内账,做过代账,现在实务也学了,现在面试一般纳税人的公司心里没有底,不知道哪些方面需要注意
老师,孩子交了医保,怎么查询完税证明?我只能查到大人的完税证明,开具不了孩子的电子版
高新技术企业收到农牧局给的高新技术补贴的会计分录?
老师属不属于小微企业的话是看汇算清缴是吗,是从汇算清缴结束开始是吗,假如2024年5月30号汇算清缴结束,然后不属于了,那从6月份开始附加税就不减半了是吗!然后2025年1到5月份附加税还可以正常减半吗
资产负债表预付账款余额过大风险局说在变相分配未分配利润,这和未分配利润有什么关系?
我有一家国外的供应商,给我们开了10万的形式发票,现在要给我们降价,降价部分开具信用函Credit Note退款, 1、这个信用函可以作为记账的凭证吗, 2、可以使用10万形式发票的部分金额吗(按照这个10万的发票-信用函,作为入账的金额进行报票)
老师我们是建筑企业,在2022年时候给甲方开了工程发票,甲方今年才做完审计,结果审下很多,导致需要给甲方在25年红冲发票。请问25年红冲的发票,是不是会让冲减25年的增值税,企业所得税会影响当期吗,如果是
没有开票,未开票收入
你好 ; 没有开票的话 按月来做收入报税哈 。 不用一次性 报
这样可以吗没有风险吗?
可以的。 你房租本来也是一次性收取半年的。按照权责发生制来做账
就是一次性手半年才觉得有风险呀
你好 ;收款半年的 ;但是你报税是 按月来报