你好 ; 是的。 免税 %2B应税合计来判断是否超过45万

老师,您好。我们是非营利组织小规模纳税人,第四季度的应交增值税税金,因为季度销售额不超45万,原先开普票时的分录,借 应收账款 贷 提供服务收入 应交税金—应交增值税,这个应交税金—应交增值税应该转到哪里?分录怎么写?
小规模纳税人,季度增值税45万免增值税,那么在民间非营利组织企业,他取得了捐赠收入50万,服务收入15万,这样子算超额了吗?
小规模纳税人免征增值税没有限额了,那如果一个季度收入45万,发生销售收入时。借:应收账款 贷:主营业务收入 45 应交税费-应交增值税45✘3%=1.35 借:应交税费-应交增值税 1.35 贷:营业外收入-增值税减免1.35 是这样走账吗?
以前是小规模纳税人季度不超过45万免税,然后免的这个增值税放到营业外收入里。企业所得税不减免,现在这个增值税普通发票开出来的直接是免税的,怎么做会计分录?是不考虑增值税了吗,也不考虑企业所得税了吗?
我们是民办非企业。小规模小微企业。收到一笔10万的捐赠收入。本季度培训收入普票25万。那么增值税是按25+10,超30万,缴纳增值税?还是按25万,不超30万,不缴纳增值税?只是10万到时要算所得税?
老师,请问弱电工程也是开建筑发票么需要办外经证
小规模纳税人开出租金发票票面税率是多少
老师,佣金是什么意思,一直不理解,账务怎么处理,国外客户需要给佣金.
外贸企业-待补填出口发票号码数据这个是我们开出销售发票号码吗?
老师,您好! 新注册的公司,法人或者股东转到对公账户的钱,是记成实收资本?还是公司借款?
越南在2025年10月1日实施新税法,内容是以后成立的企业不再享受企业所得税优惠,请问这个政策在哪里可以看到呢?
为什么导入报关单后待处理数据显示16条,但是可配单数据显示0条
老师我出口退税的 客户钱打不进来 找的国内代理付的款 那这个我可以退税吗 去年的单子 我下个月提交不是需要收汇明细吗 那这个没有呢
老师,请问误入营收的收入可以再下个月调出来吗,没有开票
导入报关单后批量补录出口发票号码就是勾选的那张进项发票吗
那么我这个捐赠收入,申报表在哪里填写?它应该属于免税收入
你好; 填写在其他免税收入去
我还有一部分无票收入,小规模申报的时候填在哪里?
你好; 无票收入 这个是应税收入的胡 看是否超过45万 ; 不超过 写10栏次里面去
都超过了45万,捐赠收入也超过了45万
你好; 超过了 就写 3栏次 和1栏次去报
老师,那捐赠收入,减免税明细表那里,免税项目那里要填吗?
你好; 是的。 都要填写的
就是捐赠收入是,民间非营利组织,接受企业现金捐赠的,适用哪条政策啊?我无法确定
你好 ; 《财政部国家税务总局关于非营利组织企业所得税免税收入问题的通知》文件的规定,非营利组织接受其他单位或者个人捐赠的收入免税