你好 ; 是的。 免税 %2B应税合计来判断是否超过45万

老师,您好。我们是非营利组织小规模纳税人,第四季度的应交增值税税金,因为季度销售额不超45万,原先开普票时的分录,借 应收账款 贷 提供服务收入 应交税金—应交增值税,这个应交税金—应交增值税应该转到哪里?分录怎么写?
小规模纳税人,季度增值税45万免增值税,那么在民间非营利组织企业,他取得了捐赠收入50万,服务收入15万,这样子算超额了吗?
小规模纳税人免征增值税没有限额了,那如果一个季度收入45万,发生销售收入时。借:应收账款 贷:主营业务收入 45 应交税费-应交增值税45✘3%=1.35 借:应交税费-应交增值税 1.35 贷:营业外收入-增值税减免1.35 是这样走账吗?
以前是小规模纳税人季度不超过45万免税,然后免的这个增值税放到营业外收入里。企业所得税不减免,现在这个增值税普通发票开出来的直接是免税的,怎么做会计分录?是不考虑增值税了吗,也不考虑企业所得税了吗?
我们是民办非企业。小规模小微企业。收到一笔10万的捐赠收入。本季度培训收入普票25万。那么增值税是按25+10,超30万,缴纳增值税?还是按25万,不超30万,不缴纳增值税?只是10万到时要算所得税?
老师,个人开了劳务发票1580,,个税代扣代缴,应该怎么扣,1564.36*(1-20%)=1251.49,扣328.51吗
提供一份2026年6月最新版最全的税收分类编码表给我,谢谢
滴滴打车等开了公司户头还需要标注乘客信息才能抵扣票面进项是从1月1号开始,不是6.1还是7.1吗?
老师请问下公司购买的烟酒,然后都得低值易耗品,我做了一个消耗物品购入领用表, 最开始购买的烟酒我就直接从电脑上打印出来了,然后经办人签字,然后后期领用就手写道到表格上面了,然后后期又购买烟酒了我就直接从这个表格里手写上了,这个有什么更好是方法吗
老师2023年签订的电梯销售和安装的工程合同,约定的安装税率是3%,现在按照13%开还是3%开票
员工年终奖税后140000,要如何做分录
老师,厂房出租按季收房租,每月10万,但是第一年6至9月免租,我这边6至9月的土地摊销和厂房折旧怎么处理呀
老师,请问企业自查,预收账款超过收入20%,应该如何解释?不知道怎么说。
老师,单位做奶的,有酸奶、纯奶。有金典什么的好多系列,收到的进项票也是按系列的,我给客户开就伊利纯奶,这样可以吗,带规格
老师, 计提印花税,借方是税金及附加?印花税计提是在税金及附加里哈?
那么我这个捐赠收入,申报表在哪里填写?它应该属于免税收入
你好; 填写在其他免税收入去
我还有一部分无票收入,小规模申报的时候填在哪里?
你好; 无票收入 这个是应税收入的胡 看是否超过45万 ; 不超过 写10栏次里面去
都超过了45万,捐赠收入也超过了45万
你好; 超过了 就写 3栏次 和1栏次去报
老师,那捐赠收入,减免税明细表那里,免税项目那里要填吗?
你好; 是的。 都要填写的
就是捐赠收入是,民间非营利组织,接受企业现金捐赠的,适用哪条政策啊?我无法确定
你好 ; 《财政部国家税务总局关于非营利组织企业所得税免税收入问题的通知》文件的规定,非营利组织接受其他单位或者个人捐赠的收入免税