你好,电子税务局,我要查询税费申报及缴纳,里面有一个更正申报,你看下能修改吗?

请问20年第二季度利润表成本数据本来是180000结果申报时报成了18000,第三季度增值税本来有收入金额的,结果0申报了,所以造成企业所得税年度营业收入和营业成本金额少报了,现在修改的话,是要改去年第报表吗?只改汇算清缴表可以不?
你好 第二,三季度的营业收入报多营业成本报少的原因 多交了企业所得税?现在不能改企业所得税 可以改财务报表?如果汇算清缴需要调减的话 具体怎么调减往 改那一表的哪个鸽子?
老师,请教,如果去年四个季度增值税少报了,且在第一季度也交企业税了,如反回去年调账,就是要改所有的增值税表和财务报表企业所得税表,我是觉得这改那么多表,工作量太且…,有没有别的好方法呢?
老师我是小规模,我第一二季度是亏损7000多,我企业所得税报表上都报的0,第三季度盈利了15000,我直接就按这个报了第三季度的企业所得税,交了375,后来发现企业所得税报表中都是年累计数,我就把报表改成整确的了,但是只需交195块钱就可以,但是我已经交了375,可以直接抵减下个季度的企业所得税么,我第四季度盈利了,怎么体现在报表中
老师,您好,我23 年有出售固定资产业务,固定资产原值减少,当时我做的主营业务收入和主营业务成本,现在汇算清缴,需要调整到营业外支出科目吗?那我23年第4季度的财务报表和第4季度的企业所得税申报表需要调整吗?请老师指导
你好老师,我想问一下,个体工商户公户的钱长期打给法人以外的个人,会不会有风险,该如何规避?
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老师,我想继续教育信息采集不过去呢
关于深圳地区,员工申请工伤认定的问题,请问在深圳的老师,工伤认定一般在哪里做,被认定的标准是什么?
老师请问下,员工出差补贴需要缴纳个税吗?
老师 未分配利润在借方 是赚还是亏
老师,本月12月,A公司其他应收款-个人 挂账440万,其他应付款-B公司 挂账650万。B公司挂,应付账款-A公司,借方650万。A公司没啥业务,每个月都是亏损状态,偶尔有个单子放一下。B公司是正常运营的,但应付账款某家单位最多也就只有200万左右。不知道事务中要咋么处理这2笔业务才能在12月摆平这个事。个人没有440万那么多款来还,A 公司账户上也没有650万,只有10几万,因为不产生业务。咋么样合规操作才行呀?另外B公司是高新企业,每年都会做审计。
老师咨询请教一个问题,就是公司是做农产品其实也是贸易,从个体工商户那里购进货物,个体工商户发票开不出来,然后让他的上游就是个体工商户进货的单位给我们公司开发票。打款也是打给供给个体工商户上游那家,那这样算虚开吗
你好,请问现在的农产品计算抵扣的税额要填在哪一项呀,以前的农产品坻扣那项没了
个体户可以开13个点的专票了吗?
你可以在第四季度增加上的,因为第四季度申报的企业所得税是根据年累计。
企业所得税根本不能修改
关键我现在加上第四季度该交的税费也少于第二,三季度已经交完的税费
企业所得税可以修改的,因为企业所得税它是根据年累计来的,你一到四季度的填写的是本年累计。
这个修改是季度预缴第三季度的嘛,有些地方是可以修改的,河南的可以修改,之前有学员问过。
第二,三季度的企业所得税不能修改的话 第四季度虽然报少 可第四季度还是会累计出来的不少
你第四季度填写的只要是正确的,这就是修改了,你汇算清缴按照第四季度的来就可以的。
我光把有购入发票的成本报的话 第二,三季度已经交完的税费会剩下 下一年报暂估成本的税费的话 剩下的税费少于500
年底时已经交的企业所得税多算不算违规?
不算 汇算清缴之前的都不算
那我现在按正确的更改第二,三季度的财务报表,企业所得税到第四季度时调整,剩下的在汇算清缴时调整可以吗
可以的 可以这么做的。
我担心的是平时季报时 财务报表与企业所得税信息不一致的话 被监控下来的 因为新的财务报表里的信息跟已经报好的企业所得税信息不一样
你好 这个影响不大的。 年累计对就可以
汇算清缴时调减成本的话 怎么操作 改哪个格子?
好在纳税调整明细表扣除项目及它里面。
调增调减都在哪个格子里面吗 有什么区别?会不会是调减是用负数表示?
增加你的成本费用,填写到税收金额,如果降低的话,填写到帐载金额。它都是自动出的。
为什么填写在其他里面?费用也在填写其他里面吗?如果是没开票的公司办公室租赁费的话 汇算时填写在哪个格子?
需要看具体的业务,因为上面没有符合要求的,所以都在这里面填写。
那租赁费也在其他里面是吧?
是的,租赁费也在这里面的。