你好,具体的分录是怎么做的?
您好老师,其他应付款我账上没有余额,我坐上银行以后是负数了,可以吗
老师您好 其他应收款科目期末数是负数,期初余额应该怎么录入呢 可以直接录在其他应付款吗
你好,我想问一下,嗯发放单位缴纳的社保,然后用银行存款付掉的话,银行存款会出现负数,可以用其他应付款吗?先在其他应付上面挂着可以吗?
老师您好,快递赔付我们运费了,我做的 借,银行 贷,其他应收 但是科目余额表上其他应收老是负数挂着吗? 需要下月平了吗?分录怎么做?
老师,明细账上,其他应付款为负数余额可以吗
传媒公司…,为了降低税负…想以家人名义开个工作室……这样办个公户可以么?
你好老师个体户经营超市海报2636元会计分录怎么做
公司这个两个月没发工资,社保要扣吗?还是等发了再扣?个税怎么申报
老师,旅游行业,跟导游签劳务合同要按劳务申报,导游取的发票,企业才能所得税扣除,导游开票按应发给我们开发票吧!
对方是小规模纳税人 没有开对公账户 开货物普票给我 货款 的支付方式 我这边对公转她个人账户 可以吗
老师,公司开出去发票,但是付款的是另一家公司,可以吗,有什么风险不?
老师每个月做之前是不是必须按日期把凭证分好,按日期录入?比方出纳一周给我一次回单,我先录了手里的收入凭证,这样就导致了,先发生的业务因为没到我手里,就在后发生的后面入的账,这样影响很大吗
老师我有一笔收入之前账上已经挂现金了,但是现在补银行流水才发现现在才收到钱,实际收入已经前面计了,只是不体现对方名字,那现在怎么冲呢?
营业执照正副本的编号是不是一样的?编号是指信用代码吗
你好老师个体户经营超市老鼠防治服务费6000元会计分录怎么做
付款,借:其他应付款 贷:1002
你好,那不可以的,你实际没有支付的不要做。
公户支付了,但是我其他应付款没有数
不做的户银行就对不起来了
你银行没法支付,都成了负数了不是。
核对一下这个银行存款之前是不是有没做的。
你理解错了吧,,,公户打印出来的回单有这笔钱,已经支付了,做银行的时候如果做了,账上其他应付余额是负数,如果不做,银行对不起来
我啥时候和你说银行是负数了
没有…刚开的公户刚成立不久的公司
我坐上银行以后是负数了,可以吗 其他应付款是负数 可以的 但是年末如果二级科目是企业的职工或者老板需要还钱回来
……?坐上银行怎么可能是负数不就和公户余额一样了
那就可以做的 没有问题 只要银行不是负数的可以
怎么又成了银行没法支付
你好 我之前误以为银行负数了 现在一切误会解除了 别看之前的回复了 看现在的可以吗
不用了我会了
回复了哈 其他应付款是负数 可以的 但是年末如果二级科目是企业的职工或者老板需要还钱回来 2021-12-17 18:30:56