你好,具体的分录是怎么做的?
您好老师,其他应付款我账上没有余额,我坐上银行以后是负数了,可以吗
老师您好 其他应收款科目期末数是负数,期初余额应该怎么录入呢 可以直接录在其他应付款吗
你好,我想问一下,嗯发放单位缴纳的社保,然后用银行存款付掉的话,银行存款会出现负数,可以用其他应付款吗?先在其他应付上面挂着可以吗?
老师您好,快递赔付我们运费了,我做的 借,银行 贷,其他应收 但是科目余额表上其他应收老是负数挂着吗? 需要下月平了吗?分录怎么做?
老师,明细账上,其他应付款为负数余额可以吗
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老师, 我们有一个机器设备改造合同148万,是外地公司的,目前外地公司还没有注册好,现在要先付50万,怎么付比较合适啊
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老师,企业所得税1050工资薪金的表,第一行工资薪金支出是不是应付职工薪酬-应付工资借方金额。
付款,借:其他应付款 贷:1002
你好,那不可以的,你实际没有支付的不要做。
公户支付了,但是我其他应付款没有数
不做的户银行就对不起来了
你银行没法支付,都成了负数了不是。
核对一下这个银行存款之前是不是有没做的。
你理解错了吧,,,公户打印出来的回单有这笔钱,已经支付了,做银行的时候如果做了,账上其他应付余额是负数,如果不做,银行对不起来
我啥时候和你说银行是负数了
没有…刚开的公户刚成立不久的公司
我坐上银行以后是负数了,可以吗 其他应付款是负数 可以的 但是年末如果二级科目是企业的职工或者老板需要还钱回来
……?坐上银行怎么可能是负数不就和公户余额一样了
那就可以做的 没有问题 只要银行不是负数的可以
怎么又成了银行没法支付
你好 我之前误以为银行负数了 现在一切误会解除了 别看之前的回复了 看现在的可以吗
不用了我会了
回复了哈 其他应付款是负数 可以的 但是年末如果二级科目是企业的职工或者老板需要还钱回来 2021-12-17 18:30:56