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老师您好,快递赔付我们运费了,我做的 借,银行 贷,其他应收 但是科目余额表上其他应收老是负数挂着吗? 需要下月平了吗?分录怎么做?

2024-04-01 16:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-01 16:20

你好,那你当时支付的怎么做的销售费用吗?如果是充销售费用借,其他应收款借销售费用负。

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相关问题讨论
你好,那你当时支付的怎么做的销售费用吗?如果是充销售费用借,其他应收款借销售费用负。
2024-04-01
同学,你好 上面的分录是可以的 你把收入和成本调制其他业务收入?是调你上面的分录吗
2022-11-09
你好,同学,可以做 借:其他应付款7000 贷:其他应收款7000
2024-10-29
你好;    其他应收款贷方有余额;那么就是其他应付款了 ; 你们   这个要支付给员工不; 如果不支付 ; 你就转:借 其他应收款贷营业外收入   
2022-06-06
你好,这个是你销售的货物还是购入的?
2024-05-25
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职称:注册会计师,税务师

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