你好,做账没有时间要求,但你这个不能在今年税前扣除,要去2017年扣除

老师对方给我们开的发票,网上看到了,没有收到,那现在我是不是不能认证抵扣呢?如果真的未收到发票,但是网上看到有这张发票我们要怎么处理呢?是叫对方作废?还是把记账联复印加盖发票章给我们就行了?
老师,去年四月快递给我开的专票还没给我就丢失了,我不知道他给我开了,但是在认证系统里看见这张发票,然后我就找他们让他们提供盖章的发票复印件,结果他们迟迟不给,说拿到仓库了,不愿意去找,现在都这么长时间了,还没给咋办?
老师,去年四月快递给我开的专票还没给我就丢失了,我不知道他给我开了,但是在认证系统里看见这张发票,然后我就找他们让他们提供盖章的发票复印件,结果他们迟迟不给,说拿到仓库了,不愿意去找,现在都这么长时间了,还没给咋办?价税合计一共才30多元,也不至于去税局告他呀,这要是一直不给,认证期过了还没给也没认证,形成滞留票,我们会有风险吗?
你好 老师 想问一下 我看认证系统里面 有几张2017年的发票还没有认证 我也没看见发票 我可以让对方复印2张然后盖一下发票专用章给我们么 这种复印盖章做账有时间有要求么?
请问老师,发现2020年一张汽车租赁专票系统能查到没认证,当时没收到对方的发票,对方现在要钱,说是他们复印那张专票后盖发票章给我们做账并认证,这样操作合理吗?
老师,用别人公司开票工程发票,未提供任何进项和成本票,对方只收2个点的企业所得税是为什么
如果有五万是未开票的,加上开票的超过三十万的小规模纳税人,此时需要交税,但是这个未开票部分如果后期开专票了,后期开票的这部分在开票当月还需要表示吗?
去年4-10月没有享受小微企业六税两费优惠政策,现在税务局让更正申报后,然后给退附加税和印花税7.8万,请问现在如何做账?用以前年度损益调整吗?
挂靠在一家公司做事,资金回流打往来款,我们是负责项目运营,对方负责我们和它签订了项目投资分红协议,我们咋个做账呢?难道做长期股权投资吗
老师,24年收到19万专票,现在26年收到这19万的红冲,然后又给开了一个18万的专票,现在因为跨年了,是不是相当于24年税前多扣除了呀,那我现在26年直接都记录在主营业务成本里边,即先红冲主营业务成本,然再入主营业务成本好,还是说之前19万和现在18万扣除税款后都计入以前年度损益调整但是不改报表这样好呢?实务中一般都是怎样操作的呢?
老师,外贸型出口退税企业发票不用开出去,到哪里看有没有出售过?
三十万以下的小规模纳税人,如果其中有五万是未开票的,此时不需要交税,但是这个未开票部分如果后期开专票了,开票的那个月份在交税吗?
@朴老师,别的老师别回答,那就是购进商品吗?
超市开发票怎么把那些品一下子开出来
24年预收账款挂的有余额,现在26年老师让修改24年的增值税报表,要把这个预收确认到24年,但是有一个问题,销项税额对应的进项发票怎么抵扣?总不能销项税额全额交吧?
什么意思 我不太懂为
就是你可以做账在今年,但因为你是17年发票,只能在17年税前扣除,也就说你要把这个放到17年汇算中
你的意思是要经过以前年度损益调整的意思么
对,要涉及损益就应该通过这个科目的