你好,一般按废品收入处理
关于研发过程中形成的下脚料、废料等特殊收入的处理
b.企业取得研发过程中形成的下脚料、残次品、中间试制品等特殊收入,在计算确认收入当年的加计扣除研发费用时,应从已归集研发费用中扣减该特殊收入,不足扣减的,加计扣除研发费用按零计算。请问老师,这句话怎么理解
1、企业取得研发过程中形成的下脚料、残次品、中间试制品等特殊收入时: 借:应收账款 贷:其他业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 2、收入冲减研发费用时: 借:其他业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 借:管理费用——研发费用(红字) 老师,下面销项在借方吗?搜的这个分录不对?废料冲研发费用怎么做啊
企业在计算加计扣除的研发费用时,应扣减已按《通知》规定归集计入研发费用,但在当期取得的研发过程中形成的下脚料、残次品、中间试制品等特殊收入;不足扣减的,允许加计扣除的研发费用按零计算。 老师请问 这个怎么理解,可以举一个生活上的例子吗?
在研发过程中会形成下脚料、残次品、中间试制品、废品等特殊收入,特殊收入应冲减可加计扣除的研发费用。但是我司没有单独管理研发废料和生产废料,都是集中一个时间打包销售给废品公司,无法区分生产还是研发,那如何确定研发这部分特殊收入
老师你好!怎么补库存商品明细账,税务要看
老师,一退休人员,每个月工资只有提成,5月4万的工资,1—4月0元工资,6-8月0元工资,申报个税时怎么申报?
当月成本费用71万,人工费用59万5千,预估酱腌菜每月310000包,净菜350000包,快手菜60000包 ,沙拉150000包,那我成本费用比例是多少?,人工费用比例是多少?
老师你好,我做这两个分录需要哪些附件呢?
老师想问一下,社保缴费基数怎么取数
小规模服务业,公司团建,租车,到旅游景点的买票怎么记账
二手车的公司 销售二手车开什么发票 增值税专用发票还是二手车交易发票
老师你好,我是小规模的,我的入库价格14,库房给我开的发票是含税14,这样有没有什么影响?
老师,去年成立的小规模公司,之前账在代账公司,现在发啥除了收入,其他都对不上,如果我现在不管之前的账务,重新按发票和流水做一套账,去更正之前税务系统个税系统的账可以吗,个税系统的申报人数和发放金额也对不上
你好 我们公司以公司名义向银行贷款 转到法人个人账户这种做法可以吗
老师好,我知道按废品收入处理。具体呀怎么操作呢?在次年5月31日前申报所得税汇算研发费用加计扣除的时候填在特殊收入那栏是吧?还需要其他的处理不?比如我需不需要在今年年底的增值税申报表上申报未开票收入呀?
你好,你按收的钱开一个普票,入到营业外收入中,正常报增值税,
那就是年底也有申报这笔营业外收入,相应的账务处理也要做是吧?
你好,是的,正常账务处理
计入研发费用: 借:研发支出-费用化支出 贷:原材料/银行存款 边角料收入: 借:银行存款 贷:营业外收入 应交税费-应交增值税(销项) 同时结转销售成本,冲减研发费用: 借:营业外支出 贷:研发支出-费用化支出
老师是这样处理吗?因为我们研发费用的占比可能会不够,不想冲减研发费用,前段时间有老师和我说,可以所得税汇算时报研发费用加计扣除时填列一部分特殊收入,不享受那么多加计扣除递减优惠,研发费用也不用冲回,这种说法是正确的吗?我怎么感觉有点不对呀?
你好,废料收入不结转成本,也不冲销费用了
但是要在今年年底前报这部分特殊收入的增值税及缴纳相应的附加税。是吗?
做未开票收入处理,不一定要发票开出来吧?
可以作未开票处理
谢谢老师
你好,不客气,祝你工作愉快