您好 如果是单位的实际情况 到时候税务比对到写说明就好了
伊峰财税小慧: 老师,你好,上个月开票忘记作废了12万的发票,导致上个月交了1万多的增值说,暂估了原材料,这个月我红冲了12万的发票,只开了7万多的发票,现在销售收入是负数,进项发票也留底,但是我的原材料是为零的,这样有没关系啊 伊峰财税小慧: [图片]
你好老师,就是企业有内外销,以前有暂估原材料,导致税负过高,现在发票开进来了,进项税额多了,退税就会多,税负会下降,请问老师,这样操作有问题吗
老师:我现在发现这样一个问题:目前很多公司还是存在内外账的,也就有了内外账会计!开发票、抄税应该是外账会计负责(一般代账公司)。但公司为了省事、方便操作。直接让内账会计来开票、抄税。请问,这样的操作方式,内账会计该如何才能保护自己的安全?
你好,老师,请问一下,我每次收到进项发票都是借 原材料 应交税费-应交增值税-待认证进项税额,贷:应付账款。然后比如月末没有销项发票开出去,我就没有去认证进项发票,这样一来时间久了,就会产生财务报表应交税费是负数,负数金额就是待认证进项税额,那这样报表有没有问题,会不会产生预警
老师您好,请问来货没有发票,销售开具了发票,到时申报的时候进项不足,导致增值税税负率就会高于平均值(公布的行业平均值)这样会不会风险特别大呀,谢谢
借贷方向的总结有吗?
这道题怎么选项的是?B呢按道理不是c吗?普通合伙企业应该做决定都要达到2/3以上的人同意才行吧。
老师,请问小规模一个季度30万免征是收入加税还是只是收入
老师,请问小规模纳税人收入没有超过30万,不交税,那请问会计分录也借应收,贷收入贷销项是吗?那要把不交税的收入算到营业外收入里面吗?还有超过30万要交税了,现在不是减正按照1%来缴,那2%需要自己做凭证算出2%并且算到营业外收入里面吗
老师您好,想问一下,现在平台收入也要申报,跨境电商平台的要管嘛
老师,我新接手一家房地产开发企业,从24年开始给业主开发票,到今年八月末开了百分之五的发票,税额共650万,这家是简易征收。但是增值税申报表前期欠税580万,应该是23年及以前申报了无票收入,但是没交税。那么,9月份又开了百分之五的税额是32万的发票,我怎么申报增值税?
咨询下:两个公司之间的往来款,因对方公司经营不善,我们想做实公司亏损,税务口径认定为资产损失。这种一般需要哪些资料,公司需要完成哪些流程,才可以在会计和税务层面确认。
未出报表,企业所得税啥计算?
社保跟员工餐需要归集到应付职工薪酬科目吗?
老师,我采购车间用的草绳对方开一个点的专票,我让他13个点的专票他让我补13个税点的钱对吗?怎么算的?
说明怎么写老师
比对到才写啊 没有比对到不需要写的
这个税负应该是整年的吧?
现在他们说不用讲税负了
税负是整年的 不是的 有的地区税务还是控制的