对的,是的,有风险,会被认为虚开发票。
就是我们单位他在报增值税的时候,跟那个增值税认证平台是两个人操作,阿包增值税是我另外一个同事,然后那个增值税认证平台,然后那个勾选是我来操作,但是那个我们那个同事,她以为我增值税平台那边已经认证勾选过了,所以他就先把增值税给报了,然后事后才发现,我这边还没有操作,还没有那个发票认证,勾选这样子的话,会会不会对那个我们这个报税有什么影响呀。 我们那个增值税税金已经缴纳了,但是那个增值税认证平台就是勾选那边,我看好像是没有进项税的,就是人家没有开,开具发票给我们,可以进行认证的就是勾,选出来都是零,如果是这样子的话,那我七月份忘记勾选了,没有勾选的话,是要到税务局申请把他把那个报的增值税撤回重新那个再勾选呢,还是说我七月份我不勾选也没有进项税的情况下,不勾选也没有关系,等到八月份然后再勾选认证是不是也可以。 我想表达的意思就是增值税已经申报,然后增值税认证平台却没有去进项税认证,但是我们也没有进项税,这样子的话,有没有关系,还是说必须要到税务局去处理一下。
老师,我想问,建筑施工企业增值税纳税义务发生时间的问题,开工前收到预收款就发生纳税义务,就要报税,开工后收进度款,开发票,次月申报纳税,如果没开票也要按未开票收入申报增值税;但实际情况是,老板往往不理解,如果没开票就交税他就不肯,而且施工企业增值税金额一般很大,而且也不能保证有进项抵扣,不按规定申报万一被查还会有滞纳金和罚款的风险,这样情况一般怎么办呢?谢谢老师
老师,小规模公司开了销售货物的发票,款也收到了,对方是事业单位要求先开票拨款 后期慢慢供货,这种情况当期没有购进货物没有成本发票,可不可以开票时不确认收入,在采购供货时确认收入并结转成本,这样就会造成申报增值税的收入和财务报表上的收入不匹配,会不会有风险
老师您好,请问来货没有发票,销售开具了发票,到时申报的时候进项不足,导致增值税税负率就会高于平均值(公布的行业平均值)这样会不会风险特别大呀,谢谢
老师,您好! 有一个问题就是,企业开具了9%税率的服务 不动产和无形资产增值专用发票,请问这个金额需要填在增值税申报主表中体现出来吗?主表它不会自动取数,也没有看到哪行需要填写的资料。老师能指导吗?谢谢
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
税金及附加借贷方表示什么
那我实实在在是买了货物,对方没有给开税票的情况,不报吧又说偷税了,报了又说虚开,那这种除了让上家开票外,还有其他处理办法吗?
你好,你留存好实际业务的证明,比如对方的发货单、运输单、合同。
像很多都是没有签合同的,直接就拿钱买货了,这种怎么规避呀, 2、老师小微企业的所得税税负率很低,根本达不到行业平均值(别人都是按照正常25交的),这样正常吗?谢谢
发货单,运输单,这个能取到吗?
一旦查账,上面的都会要求你提供的。
但是这些跟周边企业合作都是几乎不签合同的,都是直接对方的出库单,自己去拿货回来入库,只是有些不开发票可能就是对私付款,也便宜些就没有开, 很多还是有 对方出库单,自己的拿货,对方开的发票的也就对公付款了,这些都不能正常证明吗?必须要合同吗 这些处理能正常吗, 这些风险那很大?
你好,这种有风险的风险很大。
意思增值税申报不能超过行业标准?还是说偶尔超一点正常的?像很多买进来10元,卖出去20多,这个会导致税负率高于行业标准,这样也是有问题吗? 那这样的话,申报也不是(说虚开),不申报又说偷逃税的
你好,只要别超过的太多,没有关系的。
好的谢谢老师
不用客气,工作愉快。