同学您好, 您能详细说一下吗
刚入一个公司,之前没有建账。我来这公司后老板要求中途建账。 期初银行余额100000元 应收账款300000元 其他应收款40000元 只有资产期初余额44万。借贷不平衡。请问该怎么平。从贷方哪里填写44万
制造业公司半路建账,之前没有正规的做账!就只有收支余,往来账!要怎么接手建账呐,期初怎么来!
公司之前没有做账现在建账只有应收账款的余额 应该怎么录期初呀
公司之前1年都没有做账,现在新办了营业执照,半路这样怎么建账,期初数据需要整理出来吗?有空回复一下,谢谢
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
请问老师给员工购买的商业保险也是通过应付职工薪酬入管理费用吗?
老师你好,我们是4s店,销售车辆时,给每个客户送的鲜花怎么做账务处理
你好老师,我暂估入库暂估金额是不含税金额还是含税金额
公司收到保险公司赔偿金做什么收入?再没收到保险赔偿金之前公司已支付工伤身故员工赔偿金并做了营业外支出,现在保险公司转入的赔偿金账上怎么处理
老师,请问企业的税务登记机关是指注册地税务局吗?
老师,请问我们是一家再生资源回收企业,取得反向开票资格,如果帮出售者代报增值税和附加税, 我们是不是还要申报代办费
老师好,美国汇款到公司支付宝,这个可以退税吗?
一家制造业有三个执照,成本这一块怎么分呢,还有最后成本结转,实际的成本核算要三家合计到一块去除以总数量才是真正的成本吧
你好老师,我们有一份设备翻新服务的合同,主要帮对方公司翻新设备,其中我们产生的差旅费需要对方给我们公司报销,请问我们公司怎么开具发票,税率是多少(我们是一般纳税人)
我们租赁了一个商铺,在楼顶盖了钢结构的房子。这个是记录到固定资产呢,还是记录到长期待摊费用,哪亇比较合适呢?
就是只知道库存现金,银行存款,应收,应付!其他都没有具体得数据!
现在要建账,怎么着手
您这是需要建内账的是吧,可以把知道的科目余额录入期初余额里面,然后借贷方的差额记入未分配利润里面
固定资产设备怎么入账呐!之前也没有设备台账!也购入了2.3年了,购入得金额也不清楚!按估计得来?
内帐的话,是可以按估价入账的
好的,谢谢
不客气,这是我们的职责所在,您对我的回复满意的话记得给我好评,谢谢