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制造业公司半路建账,之前没有正规的做账!就只有收支余,往来账!要怎么接手建账呐,期初怎么来!

2021-12-18 20:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-18 20:43

同学您好, 您能详细说一下吗

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快账用户1078 追问 2021-12-18 20:57

就是只知道库存现金,银行存款,应收,应付!其他都没有具体得数据!

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快账用户1078 追问 2021-12-18 20:59

现在要建账,怎么着手

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齐红老师 解答 2021-12-18 21:02

您这是需要建内账的是吧,可以把知道的科目余额录入期初余额里面,然后借贷方的差额记入未分配利润里面

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快账用户1078 追问 2021-12-18 21:07

固定资产设备怎么入账呐!之前也没有设备台账!也购入了2.3年了,购入得金额也不清楚!按估计得来?

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齐红老师 解答 2021-12-18 21:39

内帐的话,是可以按估价入账的

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快账用户1078 追问 2021-12-18 21:48

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-12-19 09:16

不客气,这是我们的职责所在,您对我的回复满意的话记得给我好评,谢谢

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同学您好, 您能详细说一下吗
2021-12-18
你好 把 应收账款的余额录入期初就可以 再盘一下还有其他也一起录入,差额记未分配利润 
2022-04-01
同学您好, 手工做的话,是新开的公司吗?新开的直接一笔笔记就可以了啊,再把这个做到财务软件中。不过财务软件中要新建帐套,把帐套号啊 名称啊之类的,还有一些选项 ,你根据公司实际情况按照提示一步步走就可以了。然后启用帐套,就可以记账了。 要是不是新开的公司的话,得把各个科目的余额整明白了,新建帐套后有个期初余额录入,可以在那里填数据,但是要试算平衡了才行。
2023-08-28
您好,就是一个乱账开始,以盘点的数据作为账套的期初:盘点资产:对库存现金、银行存款、存货和固定资产进行盘点,确保账实相符。对于不一致的地方,查明原因并进行账务调节。核对往来账:与客户和供应商核对应收账款和应付账款,确保账目准确。制作对账单,通过销售人员或采购员进行核对,如有不一致,查明原因并进行调整。同时需要保留相关的函证(没有的话双方沟通的邮件或信息也可以)作为佐证。
2024-12-23
你好 你看下之前申报的财务报表呢 根据他之前的来
2023-12-23
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