您好!用这个公式来算哦,其他都是已知数,求出进项即可哦
我全年增值税税负是3%,1月至11月税负是2.0,12月开销项发票税额是856820元,那么我这个月要认证多少进项才能达到3.0
公司的增值税税负率是2%,这个月的销项税额是18965.43元,要达到税负的话,我要认证的进项发票税额应该是多少? 18965.43×(1-2%) 这个公式是怎么推断出来的呀
知道进销票,税负,算这月需要销售多少,公式是什么?比如进项税额30653.01元,税负要达到1.3,那销项税本月开多少?
知道进销票,税负,算这月需要销售多少,公式是什么?比如进项税额30653.01元,税负要达到1.3,那销项税本月开多少?要具体数值
上月留抵5万,这个月进项税额4万,销项税额7万,我再开多少票能达到增值税税负2.88%,我们是13%的税率
老师,您好,我们是工业企业,然后有一些车间间接性费用,我归集到制造费用—费用里面了,那最后这个科目结转哪去呢?
老师咨询一下,员工现金缴纳25年社保基数调整后的金额,这个该怎么做账
老师,我在认证的时候总是提示认证失败,请问是什么原因
我们公司为小规模纳税人,有一个租户在25年8月合同到期,公司未和他续签合同但是他不搬走,我们把他告上法庭,未签合同的9-10月协商后法院判租户按照租金支付我们占用费,但是无租赁合同,请问这两个月的占用费我报送房土两税时我应该用从租还是从价?收到这笔占用费应该记入其他业务收入还是营业外收入?
老师早上好,单位辞退员工后,因未签劳动合同,员工去仲裁,经调整给员工经济补偿金,请问补的这部分经济补偿金如何做帐,个税如何申报,谢谢
我们把场地承包给一家食堂,我们按营业额10%抽成费用,我们应该开什么发票内容,税收分类编码选什么。
老师,账面的实际发放金额比个税申报金额大(原因是去年计提去年申报个税,今年才发放),所得税预缴申报,填列实际发放金额,填账面的实际发放金额还是个税申报金额
私户发奖励,可以申报个税吗,是不是必须公户发放,再申报个税?
老师,我公司外贸企业,9月份有一笔(禁止出口或出口不退税)货物,9月份做出口转内销开具13%普通发票并已缴纳税款,对应该笔货物10月份开进来13%进项专用发票,10月份可以抵扣该笔专用进项发票吗?还需要在电子税务局开具出口转内销证明吗?
哪些情况经营认定为经营所得?
现在就是要求12月要认证多少进项,你能举例说明一下吗
那您111月销项进项和收入能给一下吗?还有你们的税率是多少呢?
我现在是做例如,我没有,税率13%
你也可以举例子
您参考下,这个是我假设的数据
感觉不对,我给你数据,你告诉我计算方式
我1月至11月销项含税总金额是3885260.44,不含税收入:3438283.57,销项税额:446976.87,税率:13%,进项含税总金额:3223050.03,不含税金额:2867213.06.进项的税额:355836.97,截止至11月税负是2.6,12月的开票含税总金额是424658.12,不含税收入是375803.64,销项税额48854.48,那么我12月份要认证多少进项才能达到3%
您好!您参考下这个
你12进项税是含税金额还是税额
您好!这是进项税额,是税额,不是不含税金额,也不是含税金额哦,是不含税金额加税额等于含税金额
所以如果你要通过税额来倒推不含税金额的话,就用这个进项除以13%得到不含税金额,不含税金额再乘以1.13就得到含税金额
不对呀老师
您好!哪里不对呢?公式没错哦,税负率就是交的税除以不含税收入哦