你好,学员,这个是那里面的,学员

我全年增值税税负是3%,1月至11月税负是2.0,12月开销项发票税额是856820元,那么我这个月要认证多少进项才能达到3.0
公司的增值税税负率是2%,这个月的销项税额是18965.43元,要达到税负的话,我要认证的进项发票税额应该是多少? 18965.43×(1-2%) 这个公式是怎么推断出来的呀
老师 我的进项税额:2683.87元, 我这边增值税是需要按销项含税金额的1%缴纳增值税达到税负,那么根据我的进项税额开13个点的销项发票,可以达到1个点 可以开出多少销项发票含税
老师 我的进项税额:2683.87元, 我这边增值税是需要按销项含税金额的1%缴纳增值税达到税负,那么根据我的进项税额开13个点的销项发票,可以达到1个点 可以开出多少销项发票含税
老师 我的进项税额:2683.87元, 我这边增值税是需要按销项含税金额的1%缴纳增值税达到税负,那么根据我的进项税额开13个点的销项发票,可以达到1个点 可以开出多少销项发票含税
老师,问下杭州地区个体户查账征收如果第三季度进货材料发票要下个月开,但是销售发票未超30万先开出去了,那么会产生多少经营所得税。年度收入不到100万
请问老师,企业之间的借款,正规流程是什么?
老师酒店服务开票选 销售服务 生活服务 餐饮服务 住宿费吗
老师,我公司有应收账款收不回来了,可以把这应收账款转给我欠的应付款吗,应该怎么操作
老师您好,如果初级报名不写会计工作经历,是不是考中级的时候要从考了初级之后的时间算工作经理
老师早上好,我想注册个财税公司 用小规模性质还是一般纳税人好呢
机票是500元,实际支付490元,那优惠的10元怎么入账?
企业收到稳岗补贴怎么做分录
老师您好,公司过圣诞节给员工发的苹果巧克力,计福利费,还要交个税吗
老师,做初始合并和后续合并的底稿时,甲公司和A公司的账面价值应该是初始合并日和年末日的数据吧?
就是这个答案看不懂
这个不严谨,税负率的话,要知道收入的
这两个老师怎么算出来的呀
这个计算有问题,默认收入是18965.43 18965.43×2%=18965.45-进项税 反算的
怎么销项税额变成收入了
是这个题目本身提供的不是销项税额,而是不含税收入吗
是的,所以,这个计算是有问题的
不能这么计算的,学员
那这两位老师是什么情况\(◎o◎)/!
这个可以反推收入的,销项税除以税率
这两位老师的算法,老师没见过,实务中也没见过这么算的
那怎么反算呀,已知税负、销项税额,怎么算进项发票税额
销项税额除以税率13%是收入
收入乘以税负率,等于销项税减去进项税
那这两个老师(丁丁、王超)都算错了
这两个老师思路不清楚,每个老师思考不一样
但是老师在实务中是没见过嗯