你好 1,借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 2,借:主营业务成本 , 贷:库存商品 3,借:银行存款,贷:应收账款 分录的具体数据,麻烦根据业务发生情况代入一下
销售业务作业 [资料]首都公司2018年10月份发生下列销售业务。 ( 1)向南方公司销售A产品60件,单价500元,增值税专用发票上注明价款30 000元,增值税销项税额5L00元,另用银行存款支付应由购买方负担的运杂费1 600元。 货已发出,货款尚末收到。 ( 2)向北方公司销售B产品50件,单价400元,增值税专用发票上注明1款20 000元,增值税销项税额3400元,收到一张已承兑的商业汇票。 ( 3)预收东方公司订货款20 000元存入银行。 ( 4 )向预收货款的东方公司发出A产品301件,每件售价500元,增值税专用发票上注明价款15000元,增直税销项税额2550元。冲销预收货款,多收款项以银行存款退还东方公司。 (5)月末结转本月销售A. B产品的生产成本。A产品单位生产成本300元,B产品单位生产成本250元。(6)本月发生了应由首都公司负担的运输费3000元。 [要求]根据上述经济业务编制会计分录
4.销售业务(1)向领航公司销售A产品60件,单价5000元增值税专用发票上注明价款300000元,增值税项税额48000元。货已发出,货款尚未收到。(2)结转上述A产品的主营业务成本120000元(3)收到上述A产品的货税款。月
4.销售业务(1)向领航公司销售A产品60件,单价5000元增值税专用发票上注明价款300000元,增值税项税额48000元。货已发出,货款尚未收到。(2)结转上述A产品的主营业务成本120000元(3)收到上述A产产品的货税款做会计分录应该怎么做呢
资料:红星公司20××年9月发生下述经济业务。(1)1日,向华光公司销售A产品300件,每件售价1000元,开出增值税专用发票注明货款300000元,增值税48000元。产品已发出,委托银行收款,向银行办妥托收手续,货款尚未收到。(2)5日,向冀东公司销售B产品600件,每件售价600元,开出增值税专用发票,注明货款360000元,增值税57600元。产品已发出,款项已收到并存入银行。(3)7日,向南海公司销售A产品400件,每件售价1000元,开出增值税专用发票注明货款400000元,增值税64000元。产品已发出,收到对方开出的商业汇票一张,票面金额为464000元。(4)12日,向凯亚公司销售B产品100件,每件售价610元,开出增值税专用发票注明贷款61000元,增值税9760元。产品已发出,并向银行办妥托收手续。之前已预先收取凯亚公司货款30000元,产品发出后收到对方补付的款项。(5)25日,汇总结转本期已售A产品的生产成本506600元,B产品的生产成本255000元。(6)27日,出售辅助用丙材料一批,开出增值税专用发票注明材料价款8000元,增值税1
2.甲公司某月发生如下业务:(1)企业销售产品一批,其中甲产品1200件,单价1000元;乙产品1000件,单价800元;丙产品920件,单价680元;增值税率17%,产品已经发出,款项尚未收到。(2)结转上述产品销售成本,其中甲产品单位成本920元;乙产品单位成本680元;丙产品单位成本600元。(3)企业收到上述商品款,款项存入银行。(4)月末,计提本月销售税金,其中城建税7000元,教育费附加3000元。(5)上交上述税金。(6)销售不需要的E材料一批,货款50000元,增值税8500元,款项尚未收到,(该公司为一般纳税人)。该材料成本400000元。(7)企业向康泰公司销售甲产品一批,货款100000元,增值税17000元,货款已存入银行。根据以上资料编制会计分录
请问老师被背书人写的是谁?
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但它并未说货款已存入银行,为什么是借银行存款不是借主营业务收入呢
你好,请看我的分录,是应收账款,而不是银行存款借方啊