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工程服务公司,暂估成本和跨年收到暂估成本发票的分录分别怎么做?具体的,谢谢,小企业会计准则。

2021-12-19 16:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-19 16:51

借主营业务成本 贷应付账款或应付职工薪酬

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齐红老师 解答 2021-12-19 16:52

跨年收到发票就直接贴到去年做凭证上

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齐红老师 解答 2021-12-19 16:52

如果金额有差异,就把差额做调整

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快账用户8538 追问 2021-12-19 16:56

不需要把暂估的冲红再做吗?小企业会计准则没有以前年度损益调整科目,差异部分怎么调整呢?

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齐红老师 解答 2021-12-19 18:12

直接调整利润分配就不通过以前年度损益调整了

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齐红老师 解答 2021-12-19 18:12

不需要冲红去年暂估的

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借主营业务成本 贷应付账款或应付职工薪酬
2021-12-19
你好    发票与你们实际暂估的金额一模一样的话。 那你 就不用去红冲了。  你直接把发票附你凭证后面去就行了    汇算之前取得合理发票就可以税前扣除的   
2021-05-12
你好 ;      收到 发票有差异金额吗   
2021-10-19
你好 剩余的1.5万 还没来发票还是你暂估多了
2023-02-15
借工程施工贷应付账款, 借主营业务成本贷工程施工 借应付账款贷工程施工, 借工程施工借主营业务成本负数, 借工程施工贷银行放款, 借主营业务成本贷工程施工
2023-04-25
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