您好 (1)4月10日,购进一台需安装的A设备,取得增值税专用发票上注明价款为580万元、税额75.4万元,另发生搬运费2万元、税额0.12万,款项以存款支付。 借:在建工程 580%2B2=582 借:应交税费-应交增值税-进项税额 75.4%2B0.12=75.52 贷:银行存款 582%2B75.52=657.52 (2)4月安装A设备时,领用原材料一批,价值为18万元,购进时已抵扣进项税2.34万元;计提安装工人的工资10万元。A设备达到预定使用状态。 借:在建工程 18%2B10=28 贷:原材料 18 贷:应付职工薪酬 10 借:固定资产 582%2B18=600 贷:在建工程 600 (3)2020年9月30日,公司因生产经营方向调整,决定采用出包方式对B设备进行改良,B设备原值600万,已提折旧450万。当日A设备停止使用,投入改良。 借:在建工程 150 借:累计折旧450 贷:固定资产 600 (4)2020年12月10日,B设备改良工程完工并验收合格,公司以存款支付工程总价款62.5万元。当日,改良后的设备投入使用。 借:在建工程 62.5 贷:银行存款 62.5 借:固定资产 150%2B62.5=212.5 贷:在建工程 212.5 (5)2020年12月16日将一台车床进行更新改造。该车床原值为120万,已提折旧60万。车床原值中包含电机原值为30万,电机已提折旧15万。改造过程中替换了一台旧电机.从仓库领用了一台账面价值为40万元的新电机,用存款支付安装费1万。改造后的车床投入使用。 (6)12月30日,北方公司对C设备进行检查时发现其已发生减值,账面价值480万元,预计可收回金额460万元。(7)12月30日,以存款支付车间设备日常维修费6 000
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
(5)2020年12月16日将一台车床进行更新改造。该车床原值为120万,已提折旧60万。车床原值中包含电机原值为30万,电机已提折旧15万。改造过程中替换了一台旧电机.从仓库领用了一台账面价值为40万元的新电机,用存款支付安装费1万。改造后的车床投入使用。 借:在建工程 45 借:营业外支出 15 借:累计折旧 60 贷:固定资产 120 借:在建工程 41 贷:原材料 40 借:银行存款1 借:固定资产 86 贷:在建工程 86 (6)12月30日,北方公司对C设备进行检查时发现其已发生减值,账面价值480万元,预计可收回金额460万元。 借:资产减值损失 20 贷:固定资产减值准备 20 (7)12月30日,以存款支付车间设备日常维修费6 000 借:管理费用 6000 贷:银行存款 6000