你好 计算中 稍等 计算中
外地施工涉税事项管理流程,怎么预缴税金
进口增值税发生时和缴纳的会计分录怎么做?期末会有余额吗?怎么结转
老师我现在遇到一个问题是,我6月底要出一批货,现在公司名称变更了法人变更了,营业执照刚办出,我用老的电子口岸卡可以吗?
1-3月的成本发票,但是成本够了,有部分我没入账,把它入到4月可以吗
进项税额是127.96,那么发票金额是多少呢
注册有限责任公司是由个人+公司组成,这个跟有限责任公司是由几个个人组成的,有什么差异
老师养殖户共用一块电表,电业局开给一个养殖户发票,这个养殖户再开给另几家,这个养殖户收到的电业局的进项需要进项税额转出吗
老师,我公司收到100万,实收资本90万 管理费用10万 收到款时我都记入了实收资本 借:银行存款100 贷:实收资本100 计算应付管理费时:借:其他应收款 10 贷:其他应付款款-管理费 然后其他应收款冲了实收资本 借:实收资本 贷:其他应收款 付管理费时 借:管理费用 10 贷:银行存款 10 结果其他应付款有余额了,没办法冲了,已经付了,不欠管理费了,您看我哪个环节错了。
税费种核定里没有印花税呢,需要到大厅去核定一个印花税吗,我司是小规模纳税人,新能源做光伏的公司
老师好,请问现在的小规模纳税人,企业所得率的税率政策是怎样的呢?
会计利润5600-4000%2B800-660%2B40-300-760-200%2B34%2B100-250=404万 取得购买国债的利息收入40万元免税,调减40万 新技术的研究开发费用为60万元、加计扣除75%,调减60*0.75=45元 业务招待费用70万元,税前扣除标准是收入千分之五实际发生额60%的低的,70*0.6=42元,(800%2B5600)*5/1000=32万,选择32万,调增70-32=38万 取得直接投资其他居民企业的权益性收益34万元(已在投资方所在地按15%的税率缴纳了所得税);不用纳税,调减34万 公益性捐赠38万,税前扣除标准是会计利润的12%,404*0.12=48.48万,可以全额扣除 404-40-45%2B38-34=323万 应纳所得税=323*0.25=80.75