您好!这个要看情况,看是因为什么原因修改
我们申请高新技术企业,增值税享受加计扣除优惠,现在需要更正申报,请问在哪里更正申报呢?是19年最后一个季度的申报表上面修改吗?
你好 更正19年的月报表后还需要修改增值税或者附加税的申报表吗
电子税务局的增值税及附加税申报表不能进行作废或者是更改吗,已经申报成功了,但是申报作废或更正的那个里面没有看到这个申报表
你好老师,增值税申报,改正申报,修改了减免明细表,主表需要改吗
更正增值税申报表附表一的无票收入后,主表需要更改哪些地方,如果销项用留底调减后,附加税申报表还需要更改吗
开票开在生活服务里的发票 都不能进项抵扣是吗
老师,您好,我是小白。小规模纳税人报个税怎么操作,之前的都是零申报,啥都没有填,乱报的
小公司发工资的话,就一个工资表下面附上审核审批这些就可以了是嘛?还用不用写付款申请单这样?
您好老师,没有租赁业务能开租赁发票吗
算增值税税负 这个除以的收入 包含哪些收入
老师,有跨境税务问题跟您请教:基于税务筹划角度(相关利润及资金尽可能转回国内),各相关业务国设立子公司的投资架构如何设立能更有效防范风险及税务成本更低。如:A.境内母公司直接投资设立业务国子公司;B.境内母公司通过香港投资平台子公司投资设立业务国子公司;C.境内母公司通过新加坡投资平台子公司投资设立业务国子公司等,谢谢
老师,我们公司一般户收到一笔无追索权保理收款50700(这笔款已给对方开票,其实是回货款,但对方给一张汇票,第三方融资到我一般户),其中700手续费平台已扣,剩余50000,我转入基本户。请问老师,700元未体验在银行流水上,但实际上已经扣了,说下个月再给我们公司开票700,这个情况我要怎么做会计分录呀?
老师我们是旅游公司 买那个床垫入什么科目
去年收到一笔款项计入借:银行,贷:预收 去年年末申报了无票收入,今年客户才说不需要开票了, 请问怎么做会计分录呢
老师,请问一下我们公司之前开的发票冲红了,已经重新开具,这种红字发票和重新开具的蓝字发票需要做账吗,如果需要,分录该怎么出
是因为之前一张发票有虚开问题 普票
计入的是管理费用和库存现金
没有涉及到收入和成本
你好!这个要看税务局要求,看他要求你是在19年转出,还是现在转出
他说是让我调整报表
你好!要问清楚啊,看是让调整申报表还是财务报表还是什么
他说需要改的都改掉 在没有说啥了
财务报表已经改掉了 就是不知道该有啥需要改的
你好!那估计你是要改增值税申报表了。