您好,收入是否不论是什么性质的企事业单位都是按权责发生制来确认收入是吗?不是
老师好,我是小规模纳税人,我们厂房出租合同期开始是7月份开始的,我是按季度开房租发票确认收入(平常销售收入和房租收入都在30万以下,都是免增值税的),按季度计提厂房折旧和土地摊销的。 然而这个季度销售货物的收入就超过了30万,代开了专票,已交了增值税。我想请问可以把这个季度的房租收入发票放到下季度一起开吗?如果下季度的收入不超过30万的话,那就想当于这个季度和明年第一季度的房租收入的增值税都免了。可如果这样的话,那我这个季度应计提的厂房折旧和土地摊销也可以一起放到明年的第一季度吗? 我主要是想把成本和收入放在同一期。谢谢!
老师请问一下关于收入是否不论是什么性质的企事业单位都是按权责发生制来确认收入是吗?如果某一政府单位和我司签的合同是2年期的,结算方式是按季度结算的,就是季度开票结算的,如有一种情况是12月的收入是属于下年2022年第一季度开票的,请问这个12月收入是否不计处2021年的收入吗?还是成本是否也一样按收确认走吗?
公司是21年8月刚成立的,最后一个季度有几笔主营业务收入,也给对方开了票,但是合同签到22年9月份的,这其实算预收款,成本基本都是在22年才会产生。这样在21年能按预收款入账吗?如果直接确认收入会导致企业利润增加很多
请教老师关于收入确认的问题,公司与政府客户签订服务合同,合同上未列明总金额,仅说明了按次的服务单价。该项服务实质在2022年年底已经几乎做得七七八八了,但客户一直未有对账,发票预计也是等到2023年才能开过来。 请问关于企业所得,2022年要确认收入吗?还是等到2023年对完帐,或开发票 为准算收入?
老师,请问建筑单位收入成本怎么结转?如合同签订的总价是1000万,计划成本700万,按工程进度第一期结算了200万,实际发生的成本只有50万,当月要确认收入结转成本,很多成本票无法确认。下一个季度产生第二期结算了300要,发生了成本110万,后续还有发生。
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是做借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900贷预收账款6000对不对
请问,我接回了外账,外账会计做了25年到3月底的账,我现在在财务系统里想录入期初数,这个期初数根据她发我的那个表填,她发我的科目余额表直接是23年8到25年3月一张表,没有分月份,我应该怎么填这个期初数
如果某一政府单位和我司签的合同是2年期的,结算方式是按季度结算的,就是季度开票结算的,如有一种情况是12月的收入是属于下年2022年第一季度开票的,请问这个12月收入是否不计处2021年的收入吗?还是成本是否也一样按收确认走吗? 按照合同约定去确定金额,
就是不论什么性质的企事业单位都统一按照合同约定去确定相关收入和费用是吧
您好,可以这样理解,但是实际不一定这样做