你好 按你原来做账分录不变 金额负数冲

收到负数红字物资发票如何入账?
收到红字咨询费发票,如何做账
收到客户开具的红字发票,账务如何处理?
如果供应商开具了增值税专用发票我这把入账后 全额退货了 对方开具红字专用发票 进项税已抵扣收到红字发票如何做账 进项税当月未抵扣收到红字发票如何做账
1、收到红字发票如何处理?做账如何做?需要发票认证抵扣吗?申报表怎么填? 2、收到2张红字发票,都是部分金额开具的,但是对应的蓝字发票一张已经认证,另一张尚未认证,我分别该如何处理?
@董孝彬老师,别的老师别回答
请问小规模企业,可以开9个点的运输发票吗?我们是运输公司
收到老板开的一张5台华为手机发票9.8万能计入哪个科目比较好?
老师,请问销售户外LED以及LED安装调试怎么开票
老师你好,我们想把自然人股转成法人股,但是要转让的这个股东没有实缴出资额,现在账面的净资产有13万左右,现在这种情况,股权转让该怎样处理才算合法合规?
老师,小规模纳税人,去年四季度开票不超30万,就把销项税额转到政府补助科目了。现在发现把专票部分的250元税额也一起转到政府补助了。现在要更正,怎么做分录?
现在可以不装订纸质凭证吗,
之前财务做账把缴纳社保 公司和个人部分的分录都放在了应付职工薪酬里,这是符合的嘛
老师,做外销,外国客户名在哪个资料里可以看到?
扣除供应商产品不良货款是进入营养外收入还是进入其他业务收入呢,二级科目是啥
暂估原材料,发票来了怎么去做账?
把暂估冲掉,然后用来的发票正常做账就可以了。