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收到红字发票如何做账?

2021-12-20 22:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-20 22:44

你好 按你原来做账分录不变 金额负数冲

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快账用户2641 追问 2021-12-20 22:46

暂估原材料,发票来了怎么去做账?

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齐红老师 解答 2021-12-20 22:49

把暂估冲掉,然后用来的发票正常做账就可以了。

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你好,购货方根据对方开具的红字发票入账.会计分录: 借:银行存款等 贷:库存商品等 应交税金--增值税(进项税转出) 或者 借:库存商品等(红字) 应交税金--增值税(进项税额)(红字) 贷:银行存款等(红字)
2022-07-08
 你好,你当时收到蓝字发票的时候,怎么做的分录就做同样的分录,只是金额写负数。
2023-05-22
你好,已经抵扣了的借银行存款、贷库存商品,应交税费、应交增值税进项转出。
2024-07-16
同学你好,借:原材料等科目,负数,应交税费-应交增值税-进项,负数,贷:应付账款,负数。
2022-11-18
那么直接原来的蓝字发票做不抵扣勾选,发票都不做账
2025-08-29
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