你好,这个什么时间开发票,如果在下一个月开的话,你可以借发出商品贷库存商品不用做收入。
老师,我问下比如我销售一个电机,我的销项发票开出了,客户货款已收到了,电机也给客户送走了,可我的进项发票这个月并没有回来,那我销项发票开出后,我肯定要做收入,那进项发票没有回来,我是要暂估入库吗,在下个月发票回来之后在红冲暂估按发票入账
老师我问下我给电厂销售42万货,但是他们这个月不让开票,我这个月要做收入吗,如果做收入我在报表上面就导不过来了要自己录入吗,那我这个收入录到哪 一项呢?
老师,你好!我想请教个问题:我在上个月做了一笔未开票收入,税额是36.26。这个月还想做未开票收入。那么上个月的未开票收入,我需要冲回吗?在纳税申报是怎么体现呢,这个月销项税额-进项税额=-225.63。我单位是不能留底。那我做怎么做凭证呢
老师,我们公司做内账,但是不是那种每笔都写分录的那种,就是当月收入-成本-费用 做成的一种自制表格。我现在有个疑问,收入,我是按照当月实际收到钱做收入准确,还是把没收到单独记在一个应收本子上呢、比如:我卖东西2万,但是客户这个月就给1.8万,还差2000,我要不要算这月收入?若算了,可最后客户款要不来 不就意味这 这报表有点不准吗
请问老师,上个月我申报增值税不开发票部分的收入,假如是100万,直接分录做主营业务收入,不做成本吗?这个月我把不开发票部分100万开给对方了,这个月我做收入了也要做成本吗
但是还不知道啥 时候开票,这个电厂验收很慢,又因为新疆那边疫情管控,货到的也有点分散,要全部全部到齐他们才会验收通过开票
对方没有验收的情况下,你们直接做上面的分录就可以。
那我给电厂采购的这些个东西进项票都来了,我不做认证,只做入库,我要认证了都成留底发票了,这样可以吗?
可以的,你没有抵扣的情况下不用认证,做到应交税费待认证里面就行。
我入库的时候直接入的借:库存商品 贷:银行存款 我想着认证的时候做:借应交税费-进 贷:库存商品 那如果我这个月做了:借发出商品 代:库存商品 我可以认证的时候做:借应交税金-进 贷:发出商品,这样行吗?还是我要把以前的购入商品入库的都改了,做进项税-待认证
你好,可以的,可以这么做的。