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上月开了销项票给客户。因为时间不对,这个月开了红字申请,开了销项负数票,又重新开具一样的,那怎么做分录?

2021-08-06 20:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-06 20:53

你好,借:应收账款----某单位(红字),贷:主营业务收入(红字),应交增值税--应交增值税销项(红字)

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快账用户7811 追问 2021-08-06 20:55

重开的话就做正数一样对吗

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齐红老师 解答 2021-08-06 20:56

是的,重开就做正数一样的

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你好,借:应收账款----某单位(红字),贷:主营业务收入(红字),应交增值税--应交增值税销项(红字)
2021-08-06
需要的,需要做一个红冲收入,然后再做正数收入的。
2021-08-31
你好,需要给客户的。
2022-09-27
你好,金额没有变动的话,这两张发票放在最后一个收入凭证后面就可以。不用单独再做科目。
2021-07-30
跨月不可以作废,是要开红字发票的。开完红字发票,再给对方开准确的就可以
2019-11-26
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